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别的公司打给我们203750元款,我们给他们开6个点的专票。这个钱后期要返还给他们(他们公司只是过个账)。但我们要收取一些服务费,请问这个服务费收取多少钱合适,要具体公式和金额,懂得老师回答谢谢

2025-05-16 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-16 10:35

你好你们有对应的抵扣发票吗

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快账用户7852 追问 2025-05-16 10:35

对应的发票是他们开具,开一个点的(因为是小规模)

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齐红老师 解答 2025-05-16 10:37

给你开的是1%的专票,你们的加税合计都是203750是吗?

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快账用户7852 追问 2025-05-16 10:38

老板没说返多少,如果是呢

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齐红老师 解答 2025-05-16 10:39

如果是的话, 增值税203750÷1.06×6%-203750÷1.01×1% 附加税等于上面的增值税乘以12%,小型微利企业减半 印花税需要看具体的业务, 如果不属于印花税税目里面的,不需要交 企业所得税,(203750÷1.06-203750÷1.01减附加税,印花税)*5%,小型微利企业的 亏损不交不考虑相当于0 收取这些。没有考虑利润。

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快账用户7852 追问 2025-05-16 10:40

如果我没想有点收益呢?

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快账用户7852 追问 2025-05-16 10:40

如果要留一点利润应该是怎么算

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齐红老师 解答 2025-05-16 10:41

那你在不含税的金额乘以利润率,203750÷1.06×利润率

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快账用户7852 追问 2025-05-16 10:41

利润率是多少

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齐红老师 解答 2025-05-16 10:42

 你们想要赚取多少利润 你收他多少钱 这个自己决定

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快账用户7852 追问 2025-05-16 10:44

正常收多少比较合适

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齐红老师 解答 2025-05-16 10:47

5%左右 你也可以看下你单位的净利润率多少。一般8%-10% 可以低于这个你得让对方能接受才行

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快账用户7852 追问 2025-05-16 10:48

还有就是,我们开了6个点的票,他们只开了1个点,那我们亏了5个点,您第一个那个公式互减乘5%涵盖了我说的这个损失了么

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齐红老师 解答 2025-05-16 10:52

增值税里面算进去了 增值税销项税额-进项税额计算的

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你好,实际你给哪个企业提供的服务,如果是给公司的话不可以的,这个属于虚开发票,如果你们实际给B公司提供的话,可以的,合同重新签订出一个委托书,B公司委托a公司付款的证明。
2022-12-08
你好同学,对的就是你理解的这个思路,你要全部开发票,然后呢,你给他转多少钱,他就要再把多少钱的发票开给你。
2024-03-14
您好,同学,很高兴回答您的问题
2023-09-18
1.收入确认: ● 平台将款项打给公司时,确认公司收入。此时,可以按照平台扣除服务费后的金额,作为公司的收入。在账目中,将此金额记入“主营业务收入”或“其他业务收入”科目。 ● 公司将款项打给商家时,不作为公司的收入,而作为对商家的应付账款。在账目中,将此金额记入“应付账款”科目。 1.成本确认: ● 公司向商家收取的服务费,作为公司的成本。在账目中,将此金额记入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 ● 商家没有发票,但公司需要按照实际情况进行账务处理。可以考虑与商家签订合同,明确服务费金额和支付方式,并保存相关的合同和支付记录,以备后续审计和税务检查。 1.税务处理: ● 公司作为中间环节,需要向平台和商家分别开具发票。具体的发票开具要求和税率,需要参照当地的税收政策和规定。 ● 如果商家无法提供发票,可以考虑与商家协商,要求商家向公司提供税务证明或由公司提供税务代开证明。这样可以避免公司因无法取得发票而面临税务风险。 1.财务报表: ● 在财务报表中,需要将主营业务收入和主营业务成本进行匹配,以计算出公司的毛利润。同时,还需要将其他业务收入和其他业务成本进行匹配,以计算出公司的其他业务毛利润。 ● 在进行税务申报时,需要将公司的各项收入和成本进行匹配,并按照相应的税率计算出应缴纳的税费。同时,还需要将公司的财务报表与税务申报表进行核对,以确保公司账目的准确性和合法性。
2023-12-06
你好;     1.  先描述下你们跟门诊之间是什么业务的; 才好判断  你这个科目怎么走   
2023-03-09
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