你好你们有对应的抵扣发票吗
我们是一个商贸公司,然后我们给超市供货。超市卖给我们,陈列有陈列,我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费,发票才会报销 但是他返给我们的时候,他不打到我们的公户上,他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头,他会定时的,反倒内上面儿去,然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉,剩下的我们给他用公户打打过货款去,这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来,而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票?他就应该返给我们多少钱,但是他不打到我们的公户上,这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱,和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊?有风险吗
请问老师,我们工地有很多个人的包工头,我们给了工程款,但是他们没有办法提供发票给我们,然后就有一家A公司,自由职业者包工头和A公司签合同,去管理他们。然后我们把钱打给这个A公司,A公司再把钱打给包工头们,然后他们就开具的6%的发票给我公司。开具的税收编码都是企业管理服务。例如:开具的发票如:*企业管理服务*劳务外包服务费、*企业管理服务*项目管理、*企业管理服务*保洁服务、*企业管理服务*企业管理服务。 这一类发票应该计入哪个科目呢?
老师,请问我们公司跟别人租个办公楼,然后有个公司跟我们一起办公,现在我们要让他们一起分摊水电费和租金,我们收取他们的钱,然后由我们公司支付给电网、供水公司,水电的发票是只开给我们公司的。这个收取的水电费、租金要以什么方式或者明目进行,怎么操作比较好入帐?比较合规?
老师我们和a公司签合同,涉及到给我们付服务费,我们给他们开票,然后他们说A公司打钱,要我们开票开B公司的名字,说他们两个是一家,这样不行的吧,开票信息和给我们公账打钱的公司得是一家吧
老师请问 我们项目金额3541000元 找A公司合作,付A公司代理费35328元(含6个点专票)专家费14000元无票 给A公司69833.4元服务费, 首款是项目金额是1770500元,A公司要按首款金额付给B公司 558650元 B公司给A公司开3个点专票 请问我们公司应该给A公司多少钱合适?也就是从A公司要回多少钱?请写出计算步骤!谢谢老师!
老师,私户收款金额比较大,是不是有风险?
老师你好、请教一下、我入职的这家公司、先做了出纳、然后做个应付会计(就负对接供应商、他们开票、我安计划付款)还挂了主办会计的名、但税务其他人在办、这种情况他们公司要是有问题、我有没有风险
老师,麻烦问问对方是小规模纳税人,开票来,我们公司可以抵税吗?谢谢
你好 老师 2019年收了一笔苗木钱,钱收了,当时没开票,也没做预收,这个怎么调整
合伙人用分红,通过公司对公账户买房子,大概25万,凭证应该怎么记账
公司买房子比如说25万可以抵税吗
财务身份能注册公司么
老师,我有几个员工的工资是要跟朋友一起平摊的,但是这个工资是我公司账上付的。现在我要把这个钱收回来,怎么做分录
公司有一笔应收款,帐龄不足2年,对方资金紧张,没有告知我们就注销了,这笔应收款直接转到营业外可以吗
您好,老师,我司有做外贸订单。有外币入账的,不用开票的。同时也是需要申报无票收入吧。是按实到账人币来吗?
对应的发票是他们开具,开一个点的(因为是小规模)
给你开的是1%的专票,你们的加税合计都是203750是吗?
老板没说返多少,如果是呢
如果是的话, 增值税203750÷1.06×6%-203750÷1.01×1% 附加税等于上面的增值税乘以12%,小型微利企业减半 印花税需要看具体的业务, 如果不属于印花税税目里面的,不需要交 企业所得税,(203750÷1.06-203750÷1.01减附加税,印花税)*5%,小型微利企业的 亏损不交不考虑相当于0 收取这些。没有考虑利润。
如果我没想有点收益呢?
如果要留一点利润应该是怎么算
那你在不含税的金额乘以利润率,203750÷1.06×利润率
利润率是多少
你们想要赚取多少利润 你收他多少钱 这个自己决定
正常收多少比较合适
5%左右 你也可以看下你单位的净利润率多少。一般8%-10% 可以低于这个你得让对方能接受才行
还有就是,我们开了6个点的票,他们只开了1个点,那我们亏了5个点,您第一个那个公式互减乘5%涵盖了我说的这个损失了么
增值税里面算进去了 增值税销项税额-进项税额计算的