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老师,我有几个员工的工资是要跟朋友一起平摊的,但是这个工资是我公司账上付的。现在我要把这个钱收回来,怎么做分录

2025-05-16 18:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-16 18:01

你好,你借其他应收款,管理费用-工资,贷应付职工薪酬,银行存款。

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你好,你们需要给对方开发票吗?
2022-03-22
你好;    那你就做账   借应付职工薪酬 -工资5000贷    其他应付款 -欠款 3500    ; 银行存款   1500   ; 借其他应付款-欠款3500贷银行存款3500 。  要有一个协议 。  员工认可才行的。  你 工资表正常做5000应发 ;    其他扣款里面  写3500  实发1500    
2021-11-18
你好,总公司承担的是给支付给你还是直接支付给职工?
2022-11-09
你好!这个如果你要做,就计入营业外支出。但是不能税前扣除。
2020-04-08
你好; 那你工资表也得按你 的金额来做才行 ;  你工资表和你 申报的数据 要一致哈 ;  不能乱报的
2023-03-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

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