咨询
Q

去年计提的费用,一直没有取得发票,汇算清缴需要补交所得税,账上需要红冲去年计提的费用吗

2025-05-16 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-16 11:17

您好,要的,这个要红冲的

头像
快账用户1671 追问 2025-05-16 11:28

红冲在今年是吗

头像
快账用户1671 追问 2025-05-16 11:29

这部分费需要填在汇算清缴表的纳税调整明细表的哪里

头像
齐红老师 解答 2025-05-16 11:31

在纳税调整这个表的其他第30行这里调增,红冲在今年就可以

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税,借应交税费企业所得税贷银行存款。
2022-06-07
你好同学,您需要调整的,然后冲减完费用以后利润会增加,然后不会产生重复交税的,因为它会把你以前交的税给减掉的。
2022-05-27
你好,用以前年度损益调整的。 可以
2022-02-16
是的,纳税调增就得补交税
2025-04-08
在缴纳时直接计入“所得税费用”
2023-07-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×