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请问老师,我们公司去年员工报的工伤,今年社保基金款打到公司公账了,怎么做?去年员工医药费老板私人付了

2025-05-16 18:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-16 18:46

你好,老板支付的是怎么做的?

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快账用户9011 追问 2025-05-16 19:17

老板支付的没有做账

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齐红老师 解答 2025-05-16 19:18

支付的证明有吗?借其他应收款 贷其他应付款, 借银行存款贷,其他应收款。

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快账用户9011 追问 2025-05-16 20:04

支付证明就我申报的时候那些发票,如果借银行存款,贷其他应收款,这样不就一直挂在应收款上面了吗?做什么其他呢?

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齐红老师 解答 2025-05-16 20:15

不要发票,你看我做上面的其他应收款没有余额了,你们再发给个支付给个人还钱,其他应付款也没有余额了

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快账用户9011 追问 2025-05-16 20:29

意思是就只过了一下账,不存在有费用入账之类的?

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齐红老师 解答 2025-05-16 20:31

不存在 不是你单位承担

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快账用户9011 追问 2025-05-16 20:44

哦,明白了,谢谢郭老师

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齐红老师 解答 2025-05-16 20:54

不用客气,工作愉快

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你好,老板支付的是怎么做的?
2025-05-16
借其他应收款贷银行存款,借银行存款贷其他应收款。
2024-01-24
借其他应收款社保局 贷其他应付款经理38715.68 你们收到社保局 借银行存款37071.1 贷其他应收款社保局 支付给经理 借其他应付款经理 贷银行存款38715.68 剩余的你单位承担 借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷其他应收款社保局1680.58
2022-04-09
你好,收到: 借:银行存款39000 贷:其他应付款39000 支付: 借:其他应付款39000 贷:银行存款39000 报销 借:管理费用-福利费300 贷:库存现金300
2023-12-30
你好,借:银行存款,贷:其他应付款-某员工, 实际支付时 借:其他应付款-某员工 贷:银行存款
2024-01-18
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