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请问老师,我们的供应商24年开给我公司的增值税进项发票,现在才发现没有申报纳税,但是我们早抵扣了,现在需要进项税金转出,这种情况怎么避免?

2026-06-26 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-26 13:57

准入筛查:合作前查供应商纳税信用、是否非正常户,避开 D 级、空壳企业;定期复核老供应商税务状态。 合同约束:写明因供应商未申报造成我方进项转出、滞纳金等损失,由供应商全额赔偿。 交易规范:严格四流一致,全部公对公付款,留存物流入库单据。 付款管控:大额发票抵扣后延后结清尾款,留追责筹码。 发票查验:收票立刻查验真伪,每年自查往年供应商涉税状态,提前处置风险。

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快账用户6138 追问 2026-06-26 13:59

谢谢老师,是否非正常户,是从纳税登记来看吗?

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准入筛查:合作前查供应商纳税信用、是否非正常户,避开 D 级、空壳企业;定期复核老供应商税务状态。 合同约束:写明因供应商未申报造成我方进项转出、滞纳金等损失,由供应商全额赔偿。 交易规范:严格四流一致,全部公对公付款,留存物流入库单据。 付款管控:大额发票抵扣后延后结清尾款,留追责筹码。 发票查验:收票立刻查验真伪,每年自查往年供应商涉税状态,提前处置风险。
2026-06-26
你好,你们没有认证,不用进项转出,系统提示你了吗?
2024-01-13
您好 借:成本费用 借:应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款等
2023-11-28
你好,你们看红字信息表是在几月份的。
2022-02-15
你好,学员,直接在8月份申报表进项转出 如果是更改7月份的话,会有滞纳金的
2023-09-11
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