您好,工资不方便调的,我们当有无票费用,调增嘛, 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
老师,我想问下我这边年度企业所得税汇算清缴因为账上亏损可以进行数据调整吗?比如亏损10万我这边调增10万利润,最终利润为0,如果不调整的话会影响我下一年的报表
老师好!我想问下,我们公司一季度缴纳了所得税,然后整年下来利润是负数。我现在在年度汇算清缴,如果我不想退税,是不是要进行纳税调整?调整后全面利润只要大于0就可以?还是必须大于已交所得税的所得额才可以?
老师21年汇算清缴时,可结转以后年度弥补的亏损额合计是73000.然后22年利润表亏损39000,如果纳税调整70000的话,是不是明年汇算清缴时不用交所得税了?
老师你好,企业所得税第一季度时预交了税款,后面季度发生亏损,如果不想退税是不是要在最后一个季度要调整过来,还是到企业所得税汇算清缴时在做调整呢
请问老师,24年前三个季度亏损,最后一个季度盈利,预交了所得税,汇算清缴会退税吗?
一般纳税人取得免税鸡蛋普票,销售给第三方可以开免税普票吗
甲电子设备公司为居民企业,属于主要从事电子设备的制造业务的大型企业。2023 年有关经营情况如下: (1)销售货物收入2000万元,提供技术服务收入500万元,转让股权收入3000万元。经税务机关核准上年已作损失处理后又收回的其他应收款15 万元。 (2)缴纳增值税180万元,城市维护建设税和教育费附加18万元,房产税 25 万元,预缴企业所得税税款43万元。 (3)与生产经营有关的业务招待费支出 50万元。 (4)支付残疾职工工资14万元;新技术研究开发费用未形成无形资产计入当期损益19万元;购进一台设备,价值35万元;购置一台《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备,投资额60万元,购置完毕当年即投入使用。 老师,会计利润怎么计算,有式子就行,不用得数
会计准则租用厂房3年 买的二手空调 发生的650元安装费 这个安装费费用化可以吗
2023年度生产经营情况为:(1)取得产品销售收入总额1800万元。(2)应扣除产品销售成本800万元。 (3)发生产品销售费用600万元,其中包括广告费用300万元。(4)管理费用100万元,其中包括招待费16 万元。 (5)财务费用40万元,其中,含非金融企业利息25万元(贷款250万元,利率是10%,银行同期利息率为5%),逾期归还银行贷款的罚息3万元。(6)本年缴纳的增值税30 万元。 (7)营业外支出14万元,其中含公益捐赠10万元。 (8)实发工资总额98万元,拨缴的职工工会经费、发生的职工福利费、职工教育经费为20万元。 要求:计算该企业2023年应汇算清缴的所得税税额
预缴的企业所得税比实际应缴的多怎么办?
跟大学合作办学,我们是民非,我们免增值税吗,谢谢
老师,请问公司投入的实收资本,后期公司不做了这个实收资本可以退回去吗?要交什么税了?
我在电脑上打开学习中心怎么什么都没有呢
老师您好 无形资产的出售净损益要收入-账面价值-相关税费计入资产处置损益 那为什么例题里面要选25?
老师,这和-500 是怎么来的?
但是他这是保洁公司,成本大都是工资,社保费,您看怎么调整呢
哦哦,没有申报个税就调不了哦,更正申报工资,这样可以的
工资申报了,如果说没发可以调吗
您好,汇缴前要发了就能税前扣,快发掉嘛
如果只想不退税,税收金额少填,纳税调整。可以不退税,这样可以吗
您好,可以的,直接调增
这样填会预警吗?会被查吗
您好,当然不会预警,我们当是无票嘛,交税无风险
请问老师,我账上多做了工资但没申报那么多,怎么填表呢
您好,还是红冲了吧,反正不能税前扣除,还在账上留下应付工资的余额,这也平不了
嗯是,但是上年的计提的工资了,汇算怎么填表呢?账上调整是调未分配利润吗?
您好,是的,把原计提工资红冲,损益科目用未分配利润,这样就只申报交过个税的工资,税收和账载一样的金额,不用纳税调增
在今年调整吗?不用调整24年度的报表了吗?汇算也不用调增吗?
您好,分录写在25年,申报在24年调整,调整后没有税会差异了
老师意思是让我去调整24年的报表吗?还是汇算表里调整
您好,就是调整24年报表,季报、年报、汇缴申报都要体现这个调整
如果不调整报表呢?还有什么办法吗?调表太麻烦了
您好,没 有办法,必须调表,我们原来报表多扣了成本费用嘛