你好 借款吗 不是企业的股东职工的 借营业外支出 贷其他应收款
请问一下,其他应收款收不回来了,核销,如何做账务处理?
公司账上有好多笔挂应收账款和应付账款,目前已经确认不能收回货款或退不回来,收不了发票,该如何处理
其他应收款,收不回来了。如何账务处理,还用计提坏账吗
其他应收账款其他应付款无法收回和支付的,如何调平账。账务处理
老师,其他应付款和其他应收款个人名下挂的账,有的没收回来,有的不付了应该怎么处理?
股东能在多家公司申报个税吗?
建筑公司,在同一个地方,本来有一个合同,也可以正常开发票。现在又重新改了一下内容,又签了一份合同,需要重新办外经证吗
老师帮忙看下哪些是直接人工和间接人工
对于农业合作社等提供农机服务的企业,机械折旧可直接计入哪个科目呢?
我们开的销项发票,对方已经认证抵扣了,我们还能作废吗
老师,我想问一下就是初级会计考试登进去了考试系统是不是说明信息都没有错啊
老师,原单位把我们新转来的是5人社保已缴纳,这样原单位给我们开具了一张劳务费发票,我们用银行存款支付了,这样我们就得从工资中扣除个人缴纳社保部分我可以直接用劳务费这张发票计提社保吗
老师,工会经费专户的钱可不可以支付招待费?
请问老师。内账会计。 销售一批商品。还没有出货。订单金额5522元。参与国补补贴1104.4元。款项第二天到。扣除手续费26.51元。到账4391.09元。国补款要后期才会到账。分录怎么做?
老师,我们销售商品时有赠送。(例如100送5),这赠送的商品需要申报增值税吗?
这些汇算时要调增对吧
这些款是随礼,送礼支出
对的 那你做招待费 汇算清缴调增
老师,1借管理费用招待费,贷其他应收款,汇算调增.2借营业外支出,贷其他应收款,汇算调增,老师做哪个更合理
第一个 按实际业务做就可以