那个当月就要结转的,当月结账就要检查科目余额
就商品销售公司,去年11月和12月进货我没有结转成本,之后季度申报的时候我暂估了成本,现在我发现之前的可以结转一点成本,我现在3月账务处理能结转之前的成本吗?可以冲回之前的暂估吗?
如果前2年在最后一个月没有做一笔本年利润结转利润分配的分录,那我在去年可以一次性把之前没结转的一起结转然后把本年利润余额弄平吗
刚开的新公司,前面几个月的成本,制造费用,库存商品都没有结转,我可以现在5月份一次性全部结转了吗。因为金额比较大,有好几百万
之前几年本年利润未结转到利润分配未分配利润,现在12月份可以一次性结转吗
老师你好,请问如何平掉之前月份多结转的应交税费-减免税额呢?现在应交税费-见面税额借方有两百多的余额,怎么平掉呢?
料工费是做到生产成本下面的二级科目 还是单独设一个制造费用的科目
物料新增怎么显示编码存在,输入编码又显示没有编码
一般纳税人给小规模纳税人开专票,开多少个税点呢?
某项修理费是混合成本,经分解,每月的固定成本是18000元,修理工时和变动成本成正比例。 2023年5月份的修理工时是60小时,修理费是33000元预计6月份的修理工时是70小时。则6月份的修理费是多少
请问老师一打开开票系统的蓝字发票模块就出现蓝色预警,这个严重吗?怎么处理?
老师,缴纳社保不走公户走私户可以吗?能抵扣吗
老师,我这边收到一张车险的专票,付款2815.5,发票上的税额是155.13.我看备注上写的是车船税74.7,合计金额是2815.5,我做账怎么做
老师,你好!想咨询一下,不同名称的公司,但企业法定代表是同一个人,公司之间可以互开发票吗?
老师,年度汇算清缴纳税调整2万填写A105000哪一栏,怎么填
原材料账面库存比实际库存大100万的话,这种情况怎么处理
之前月份的估计没检查,现在已经结账了,需要反结账当月结转平吗
是的,现在需要反结账结转的