应发和实发都要有的
老师们,我们公司内部报销,就是所有开支费用发票拿到手后,先挂账,不急于付款的,领导要求写报销单,先由会计审核签字—部门主管签字—总经理签字—董事长签字—返到财务室出纳签字(若是付款会盖现金付或者银行转账),在这样一个审批程序上存在一个问题是,总经理和董事长那总是外出跑业务很少到公司,结果就是内部员工为等领导签字把发票压到他们手中不能及时拿到财务室挂账,甚至有人最后弄丢发票,针对这个先挂账又不急于付款的总经理和总监都有争论,总经理认为有发票就代表业务发生的真实性了,不必要让领导签字,懂事长也认为让他签字了就等于付款一样,因为我们到付款时还要写付款申请单需要领导签字,领导觉得签字太多也麻烦,我最近发现这个挂账又等待领导签字的环节就是发票总是不能及时拿到财务室入账,我的意见是挂账时先让会计审核签字—再部门审核签字—出纳审核签字—给会计挂账,报销单上总经理和董事长签字那里就空着(这个地方不签完字可以吗?),我建议他们把发票拍照或者复印留底,等待付款时写付款申请单(上面也由会计签字确认发票已入账代表业务真实性)及发票复印件让领导审批签字,但是我们另一个只是审核我账的会计主管认为挂账的报销单上领导
老师您好,请教一下,如果是给老师发放专家评审费,但是这个老师是与我们单位已经签署了聘用协议,我是应该按照工资薪金还是劳务费给予申报呢?
老师晚上好,有个问题想请教一下您,要是申报工资金额,跟实际银行流水不一样,银行发的金额小于申报金额,这种情况怎么办呢
朴老师,昨天真是对不起,改了很多发工资分录没改,造成有余额,跟你道歉的信息不知你是否看到?我还想向你请教,计提工资金额跟实际发工资金额是不一样,那请问,发放工资金额按照那个?比如我计提工资金额是实际工资5000元+社保金额550元合计金额,发放分录是借应付职工薪酬,实际发放金额5000元+社保金额550元合计金额吗?贷其他应收款550元个人部分,银行存款5000元。请问是这样做吗?
老师您好,在发放工资的时候,让领导签字的审批单上是填应发工资,还是填实发工资啊?
老师,我刚提问的问题老师回答了,但我找不到哪里能看到?
老师,今天考试有个题是这样的: 月初在产品成本150,本月发生完工产品成本500,本月完工产品成本600,问本月在产品成本?
客人已经微信支付结账了后面发现酒水没喝完就把酒水的现金退给了她我对账的时候是该把退的钱加进去还是减出去
老师,利润表里信用减值损失和资产减值损失都是负数,需要调增,所得税年报怎么填?
老师您好建筑施工企业收到的款项如何确定为预收款还是工程进度款?
客人已经微信结完帐后面酒没喝完有退了现金给她我要怎么入账呢
老师想问一下,增值税申报表里面,是哪几项相加等于全年所交的增值税
公司外包出去的办公楼如果没有发票是否是按照成本价入账?如果没有是不是需要纳税调增加按照25%缴税呢?
企业会计准则下,比如我发生一笔坏账,应收账款少10万。会计分录我怎么做。资产负债表会显示哪里变动。利润表哪里有变动
老师,利润表里信用减值损失和资产减值损失都是负数,填报所得税年报时需要调增,得怎么填报?