您好,这种只能按电子税务局上面的做期初数
老师企业所得税第一季度预申报的时候 利润总额数字跟到财务报表上的利润总额数不一样这种怎么办
老师好,问一下,利润表上的营业成本金额,跟我做的销售毛利汇总表的成本金额为什么对不上呢?如何去查?只有主营业务成本,急!
个体户 :营业外收入要申报在经营所得税里面吗 ,如果不申报的话 ,利润表的利润总额和系统的利润总额对不上怎么办啊?
请问一下 上传财务报表 利润表 怎么跟做账的利润表不一样 税局的是 本期金额和上期金额 利润表是本期金额和本年累计金额 应该怎么填
你好,老师,提交的季度企业所得税报表收入成本利润总额资产总额,和季度财务报表收入成本利润总额资产总额不一致有问题吗
简单点,企业会计准则。借:信用价值损失,贷:坏账准备。借:坏账准备,贷:应收账款。然后是资产负债表,会影响资产,负债,所有者权益哪个具体科目变动,最后利润表有科目变动吗
企业总收入包含哪些收入?
老师,上个月工资少计提了5000元,这个月可以补计提吗 借:管理费用-应付职工薪酬 5000 贷:应付职工薪酬 5000 这样做?
老师去年12月因为不想交税,暂估了20几万的费用,现在要找什么发票来冲这笔暂估啊
a公司注册资金五万元入股b公司占股百分之五十一,b公司注册资金500万,a公司需要承担的责任
利润表不会变动,资产负债表除了资产应收账款减少,负债里是哪个科目减少。怎么区分企业会计准则和小企业会计准则
营业执照需要半年一审吗
甲公司张三借调到乙公司,张三工资500,社保单位部分100,由乙公司支付给甲公司,甲公司代缴代发。 甲公司账务处理: 计提工资 借:其他应收款—乙公司 600 贷:应付职工薪酬—工资 500 —社保 100 缴社保 借:应付职工薪酬—社保(单位)100 其他应收款—个人 20 贷:银行存款120 支付工资 借:应付职工薪酬—工资 500 贷:其他应收款—个人 20 银行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:银行存款 600 贷:其他应收款—乙公司 600 这样做,如果财务上合理,税务上不合理, 那这种情况工资、社保税务合规的计提,缴纳,发放,收款操作步骤的分录怎么做呢?麻烦您指导一下,谢谢老师!(甲,乙是同一集团下的子公司)
显示;您投资总额和投资方信息中投资金额之和不同
老师,公司应付款的收款人去世了,账怎么处理啊
老师,这样的话期初该怎么录入
用资产负债表的上面的做期初就可以了
老师,科目余额怎么办
科目余额这个不要管了,不对的
老师,这种是怎么录入呀
直接用资产负债表录期初就可以
利润表填吗
资产负债表不就是根据科目余额填入吗
我的意思是用这个录期初