您好,查到哪笔错了就要把这个分录调整或补入嘛,
老师,我们年底结账发现预付账款的余额在贷方,应付账款的余额在借方,这要怎么处理了?我是刚接手前任会计的账,这种情况我能结账吗?会对明年的汇算清缴有影响吗?
老师,您好,请问一下,我们公司应收账款- XX公司,借方余额有10万元,但是实际上这个公司不欠我们的钱,好像是之前会计做错账了,但是银行对账单的余额和我做账的银行存款金额又是对的上的,这个该怎么把应收账款调平呢?
老师您好,请问:我刚接手一个户,是8月9号接手的,可是前任会计给的科目余额表中银行存款的期末余额,和我打印的7月底银行明细对不上,而是和6月底的银行明细可以对上,那是否说明7月份的三笔银行业务,前任会计没做账、需要我补在9月的账中?蟹蟹
老师,2023租了宿舍给员工住,没有收到发票,之前会计做账是借其他应付款5600 贷银行存款5600。2024年我收到发票16800含之前5600的票,剩余11200未支付是2024年1-8月的房租,每月1400元。这样我要怎么做账啊?
老师,接手前任会计的账,应收账款余额核对不上。查明细只能查到最近一年的,我这个该怎么处理呢?