那个需要对方去税局代开发票,按劳务报酬申报个税
老师,你好!我们是做银行助贷业务的,如果我们代同行收取了2个点,要返还给同行,这个返点应该要怎么操作比较合法合理?比如:100万业务收取4个点4万全部进入公司对公账户,我们收入实际只有2万,有2个点2万是要返给同行介绍业务给我们的人。我想问的就是这2万要如何合理的返给介绍人?
老师,如公司有一笔业务经非员工介绍做成,事成后需要给该人费用,那么公司应该合理提取现金出来支付该笔费用,同时可以合理规避税务问题?
老师,公司是一般的纳税人且新公司,购入电车300万,要租赁给客户,我们收租金,怎么账务处理?那到时开票给客户的税率是多少,账务处理的时候这些车怎么折旧?
老师你好,请问我们一般纳税人上游客户给我们的返点钱,给我门顶了货款了,这个做账和税务上怎么处理呢?
老师好,公司有个客户他意思介绍客户打款到公户上,中间要给他点介绍费,他不会开发票给我们,也不想让别人知道有这笔收入意思是他不交个税要怎么处理比较好?
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
比如我给对方对公转账到他私人账户8万块钱。我需要每个月个税申报的时候给他加上劳务申报进去,是吗?
他到税局个人开票给我们公司,是吗?那开票项目他应该写什么呢?
就是开经纪代理服务*佣金。开发票的次月申报
但有的客户他拿返款他不想让他的公司知道,然后不愿意去开票。这种怎么办了?
那个就没法子了,除非你们老板自己拿钱,不做账