您好物业属于现代服务中的商务辅助服务
你好,老师,想问一下,对方单位是我们的股东,我们给对方单位卖过东西,汇算清缴的时候,填写那个关联企业报告,是不是还得填那个关联劳务表。我们跟股东之间的这个销售金额,在关联往来汇总表里是不是属于劳务收入?
你好..我申报咱们学堂的高新企业增值税报表.发现销售的软件收入属于即征即退.. 但是在填写销项那张表里面..已经把销售软件收入填写在了即征即退货物及加工修配里面..那就证明这部分已经没有缴纳销项税额..那我在学堂实操这家公司税务局还退换了即征即退的税款..我是哪里没有理解好吗
老师好,我们主营业务收入是6500,报增值税及附加税时,小规模纳税人,6500是无票收入,6500写在哪呢? 是增值税那个表的第10栏吧,其他的表还需要填吗?增值税及附加税费申报表? 谢谢
老师好,我们主营业务收入是6500,报增值税及附加税时,小规模纳税人,6500是无票收入,6500写在哪呢? 是增值税那个表的第10栏吧,其他的表还需要填吗?增值税及附加税费申报表? 谢谢
老师您好,我们是一般纳税人,房地产开发公司,上月开始开出含税发票的,请问报税的增值税填报流程是怎么个报法呢?我是:主、附加税费申报那里填好 了进项的发票数据,请问增值税预缴申报里面还需要填写吗?以前没开过销售发票时,就是在预缴申报那里填写的
意思是即不属于商品,也不属于劳务,对吗
增值税纳税申报表,应该填写在第一栏,填写物业费收入对应的不含税销售额,另外第11栏销项税额根据销售额*对应的税率6%填写 销项税额。
对呢属于现代服务中的商务辅助服务
收到,谢谢老师!
不用谢,欢迎有问题再来咨询