你好,实际中也是按照被挂靠方的要求提供成本发票的

四、甲公司20*1年至20*2年发生如下经济业务:(1)20*1年1月10日,取得乙公司10%的股权,作为其他权益工具核算,投资成本38000元。20*1年12月31日,持有的上述其他权益工具的公允价值.上升为40000元。20*2年3月2日,甲公司追加投资66000元,又取得乙公司15%的股权。当日,乙公司可辨认净资产的公允价值总额398000元,甲公司持有上述其他权益工具投资的公允价值上升为44000元。此时,甲公司共取得乙公司25%的股权,能够对乙公司施加重大影响。甲公司按净利润10%提取盈余公积。(2)20*2年7月1日,甲公司对乙公司追加投资170000元,从非关联取得了乙公司30%股权。此时,甲公司共取得乙公司55%的股权,能够对乙公司实施控制。追加投资日,甲公司原持有的乙公司25%股权的账面价值为140000元,其中属于损益调整增加的金额为25000元,属于其他综合收益增加的节为5000元。甲公司以上股权交易不构成一揽子交易。要求:根据以上资料,为甲公司编制由增资弓|起的长期股权投资核算方法转换的会计分录。
写会计分录永和股份有限公司为一般纳税人,2021年3月份该公司发生的部分经济业务如下,编制相关会计分录(该公司存货采用实际成本计价;假定运费不考虑增值税。“在途物资”、“原材料”、“应交税费”、“生产成本”、“库存商品”科目要求写出明细科目或项目专栏,其他明细科目不作要求。)6、5月5日,以银行存款8000元预付大运公司订购乙材料款;7、5月8日,购入的甲材料验收入库;8、5月10日,生产车间领用材料.--批,其中:A产品领用甲材料.10000元,乙材料8000元;B产品领用甲材料9000元,乙材料5000元;车间一般耗用甲材料2000元,乙材料1000元;
写会计分录永和股份有限公司为--般纳税人,2021年3月份该公司发生的部分经济业务如下,编制相关会计分录(该公司存货采用实际成本计价;假定运费不考虑增值税。“在途物资”、“原材料”、“应交税费”、“生产成本”、“库存商品”科目要求写出明细科目或项目专栏,其他明细科目不作要求。)6、5月5日,以银行存款8000元预付大运公司订购乙材料款;7、5月8日,购入的甲材料验收入库;8、5月10日,生产车间领用材料.--批,其中:A产品领用甲材料.10000元,乙材料8000元;B产品领用甲材料9000元,乙材料5000元;车间一般耗用甲材料2000元,乙材料1000元;
老师,甲公司入股了乙公司,由于乙公司账户和社保都未启用,于是原本入职乙公司的ab两人,签了乙公司的劳动合同,但工资和社保都是从甲出,请问这样合理吗?如果不合理,请问要怎么操作合理?
甲公司是乙公司的唯一子公司。甲公司为乙公司提供生产产品用的原材料。其他相关资料如下:(1)甲公司2x19年的商品销售收入6000万元中,30%是向乙公司销售货物而确认的收入;甲公司销售给乙公司商品的毛利率为10%。(2)乙公司2x19年资产负债表中“存货”项目的报告价值为98000万元,其中有1500万元是当年购自甲公司的原材料。(3)2×18年年末甲、乙两公司的应收账款余额分别为900万元、700万元,2×19年年末甲、乙两公司的应收账款余额分别为800万元、850万元;甲公司这两年年末的应收账款余额中,应向乙公司收取的销货款分别为350万元、200万元。双方均未计提坏账准备。(4)甲、乙两公司2x19年各自的现金流量表中,“销售商品、提供劳务收到的现金”项目的金额分别为7000万元、2800万元。(5)所得税税率为25%。(6)其他相关税费因素以及其他因素略。要求:根据上述资料,进行如下会计处理(不考虑其他影响因素):(1)计算确定2×19年乙公司编制的合并报表中如下项目的金额(以万元为金额单位)。1)合并资产负债表中的“应收账款”项目;2)合并现金流量表中的“
如果甲公司挂靠子公司资质施工,而乙公司要求甲公司提供60材料和30人工和5%其他,请问实操中都如何操作的呀?
公司买电脑,有发票,无合同可以吗?
请问物业公司收的停车费按6%申报,已经4个月,如果不去更正申报,只在6月的时候调账一起在6月申报,如果被发现了会有什么后果?如果去更正申报,估计是需要离职了
公司出售固定资产危化车,又购买一台二手危化车,需要怎样账务处理,有没有特别的注意事项
危化车辆2024年170万购买,现在售出70万,需要怎样账务处理,需要纳什么税
老师,请问,老板一次性支付了两年的房租,是直接记费用科目,还是记哪个科目按月摊销
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
建筑行业材料去年做的材料入库,今年使用,可以今年结转成本吗?