业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。
如果业务招待费发生了5万,2021年无收入,其中3万属于不合理的,需要调增,那么,填汇算清缴表时,业务招待费税收金额应该填多少?是0吗
老师 我们做汇算清缴的时候 业务招待费发生额大概5万多 但是我们上年没有收入 这个业务招待费怎么调增呢
老师,请问汇算清缴时全年营业收入100多万,管理费用15万,发生200的业务招待费,是不是调增80
老师,招待费3万万,营业收入571万,这个汇算清缴需要调整吗?
老师,营业收入1000万,招待费45万,那汇算清维招待费要调增多少
本月缴纳2024年汇算清缴的企业所得税,该怎么做分录?
全面一次性奖金,汇算清缴怎么退不了个税
老师请问一下现金流量表中的收到其他与经营活动有关的现金,包含从银行账户活期专到定期的资金吗,做了借:银行存款(定期)贷:银行存款(活期谢谢
做样品的成本怎么做账
老师。资产负债表应交税费有负数500金额,填写年度汇算报表资产负债表该怎么调呢
超过3年的应收账款可以做坏账吗?实务操作上需要准备哪些原始单据
老师,老板出去吃饭开要拿来公司做业务招待费开票购买方是开老板的名字还是公司的
资料三的3000 5000 2000 怎么交个税
足浴店的电费是进费用还是进成本合适
老师请发一个科目余额表和现金流量表表样给我
60就是3万,剩余两万调增,千分之五就是750,49250调增吗,填后面的数据对吧
是的,填后面的数据,税收栏是750