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如果业务招待费发生了5万,2021年无收入,其中3万属于不合理的,需要调增,那么,填汇算清缴表时,业务招待费税收金额应该填多少?是0吗

2022-04-12 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-12 08:57

你公司是属于筹建期吗

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快账用户2582 追问 2022-04-12 08:59

嗯是的老师

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齐红老师 解答 2022-04-12 08:59

那你的实收金额是2*0.6=1.2

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快账用户2582 追问 2022-04-12 09:00

筹建期,即使无收入,可以按业务招待费60%算吗?

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齐红老师 解答 2022-04-12 09:02

是的,筹建期,业务招待费的税前扣除标准是实际发生额的60%

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快账用户2582 追问 2022-04-12 09:05

那么,老师,业务招待费共5万,3万是不合理招待支出,剩余的合理支出2万,是以这个2万为基数?

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齐红老师 解答 2022-04-12 09:05

是的,按合理支出作为基数

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你公司是属于筹建期吗
2022-04-12
同学你好 这个没事 调增缴纳所得税就可以
2022-04-25
你好,账载金额填写1万,税收金额填写6000。然后剩余不允许抵扣的这1万,在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额1万。
2023-05-18
105000表中填写业务招待费,长期待摊费用可以分3年以上摊销
2022-05-29
您好,是汇算清缴按年度计算,纳税调增10万元
2023-01-02
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