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老师请问一下申报了5万,发放7万,其中2万账上没有计提,也没有申报个税,汇算清缴里职工薪酬表里账载,实收、税收怎么填呢?

2025-05-19 18:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-19 18:19

你现在应付职工薪酬有借方余额2万是吧?是的话,账载金额、税收金额、实际金额都是5万。

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快账用户3099 追问 2025-05-19 18:21

后续账上要平账的话该怎么做?

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齐红老师 解答 2025-05-19 18:22

借利润分配,未分配利润 贷应付职工薪酬,工资2万 不能抵扣

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快账用户3099 追问 2025-05-19 18:24

那税呢?建筑行业民工工资

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齐红老师 解答 2025-05-19 18:32

借利润分配未分配利润 贷应付职工新薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷,应交水费,个税, 银行存款, 发工资的时候才能体现个税呀

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快账用户3099 追问 2025-05-19 19:22

为啥会放在利润分配里面?

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齐红老师 解答 2025-05-19 19:26

因为跨年了,涉及到损益类的科目,有利润分配未分配利润

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