你好 你们计提了好多 ;14万是22年全部计提金额吗

老师,之前咨询关于2021年度工资实际发放比计提的多1万8。个税申报是按照计提报的,年度企业所得税汇算清缴时,工资也都时按照计提数做的。解决方案是在22年补计提1万8,和正常工资一起申报,21年企业所得税职工薪酬金额不变。 现在想问如果22年职工总工资是10万,加上补计提1万8元个税申报按照11万8申报。那2022年企业所得税汇算清缴的职工工资的账面金额,实际支出和税收金额都填写11万8吗?
老师,请问下比如公司22年员工的工资一直计提90万,然后个税也申报了90万,但是实际发放了20万,在所得税年报中工资薪金账载金额和实际发生额,税收金额应该怎么填?
老师,我想问一下,个税系统22年申报金额22万,今年账务记录发放29万,其中发放的15万属于上年工资在今年发放的。14万属于今年计提今年发放,那么我在填写申报表的应付职工薪酬时,账务金额填写多少,税收金额填写多少?
老师,22年账面计提227900元的工资(含补提21年工资5万),22年账面支付190000元(含支付的补提上年的工资及今年计提的一部分工资),22年个税系统申报工资220000元,那么我填写应付职工薪酬调整表的时候怎么填合适?
老师好!想问问,企业所得税职工薪酬支出这个表怎么填写账载金额,实际发生额,税收金额比如去年个税申报10万,实际2022年只支付了7万每个月申报个税后20号发放工资,因为回款缓慢,导致资金不足,每月工资延迟拖后发放。剩余的3万2023年才发放完毕,那么应该怎么填写
公司出售二手车怎么处理
老师,就是管理层的茶话会,买的一点糖果点心,以前一直做的是管理费用/福利费,可以改做成管理费用/会议费吗,如个更合适点。
老师 税局让缴工会经费已缴,但公司没成立工会组织和办理账户,这个不办可以吗?
员工报销的福利费必须提供应付职工薪酬吗 分录怎么做
老师,我们是工程公司,然后有一个项目我们和电力公司购买电,然后我们会把电卖给另外一个公司 当我们取得电力公司发票的时候怎么做账?又还不能做主营业务成本,我们还没开票给另外一个公司
老师我们有些客户是预付款的,我们后面才发货,我直接进入应收账款,不进入预付款科目行吧
如果我们在年假本月中进项发票富余,我们可以不交税,请问如果有个月不缴税有什么影响?
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老师,请问是不是新注册的公司注册资本5年内要实缴的?
老师,为什么在自己一个人做汇算清缴,那个子女教育每个月能扣除多少?在专项附加扣除那里选择100%扣除,家庭只有我一个人,应该扣2000吧,子女教育专项附家扣除没有显示金额?
个税系统22年申报工资22万,22年会计记账借方29万,其中15万属于21年的工资在22年支付,实际本年支付14万,但是个税申报了22万,这个怎么汇算? 意思就是今年的工资实际发放了15万,但是个税系统今年申报了22万,如果截至汇算时候今年的工资不能完全发放22万,只是发放了15万怎么操作?
你好; 那你就调整金额哈 ; 你之前15万在21年是先调增了吗
我现在想表达的意思就是如果22年个税系统申报了22万,但是如果实际个税系统申报的金额没有支付清,只是支付了一部分,那么我该怎么申报应付职工薪酬这个表?
你好; 账载金额 写你22年实际计提的金额 ; 实际发生额写你们22年实际支付的; 税收金额 写你21年和22年实际支付的金额
意思是税收金额填写我22年张载借方累计数吗?
是实际发生额只包括的是属于22年的工资在22年发放的金额吗?税收金额是包括21年和22年账上实际支付的金额吗》也就是22账上记载的累计借方发生额吗?21年的时候未进行过职工薪酬的调增调减。还有就是个税申报了22万,但是实际属于22年工资并没有实际支付22万,这个不影响什么吧老师?会不会申报时有逻辑关系不符的情况什么的?
你好1; 是 ; 按照你21年和22年合计支付的金额来写; 因为你21年没有支付的部分 已经调增了
我也不知道怎么和您表达,现在的情况是22年的工资贷方金额是有一部分属于21年少计提的在22年补提并支付的。但是真正属于今年的工资又没有支付完,所以我不知道张载计提是只填写真正属于今年的部分还是也需要填写上22年补提的21年的工资?
你好 ; 你就说你 21年之前有好多工资没有发 ;22年计提了好多; 发了好多 ; 就可以了。 发的金额包括了21年和22年分别好多金额; 我就可以判断了。