你好 你们计提了好多 ;14万是22年全部计提金额吗
2021年汇算清缴时发现会计漏做了一个月的工资,账上和实际发放了11万,实际发生和申报应该是12万,那工资薪金的账载金额,实际发生额,税收金额可以填12万,然后在2022年的账上补计提和发放吗?借未分配利润,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款
老师,之前咨询关于2021年度工资实际发放比计提的多1万8。个税申报是按照计提报的,年度企业所得税汇算清缴时,工资也都时按照计提数做的。解决方案是在22年补计提1万8,和正常工资一起申报,21年企业所得税职工薪酬金额不变。 现在想问如果22年职工总工资是10万,加上补计提1万8元个税申报按照11万8申报。那2022年企业所得税汇算清缴的职工工资的账面金额,实际支出和税收金额都填写11万8吗?
老师,请问下比如公司22年员工的工资一直计提90万,然后个税也申报了90万,但是实际发放了20万,在所得税年报中工资薪金账载金额和实际发生额,税收金额应该怎么填?
老师,我想问一下,个税系统22年申报金额22万,今年账务记录发放29万,其中发放的15万属于上年工资在今年发放的。14万属于今年计提今年发放,那么我在填写申报表的应付职工薪酬时,账务金额填写多少,税收金额填写多少?
老师,22年账面计提227900元的工资(含补提21年工资5万),22年账面支付190000元(含支付的补提上年的工资及今年计提的一部分工资),22年个税系统申报工资220000元,那么我填写应付职工薪酬调整表的时候怎么填合适?
老师,我们公司名下没有车辆,但是有油费,开的是专票,并且已抵扣,已产生了价税合计有2.2万多,这个有风险吗
公账没钱发工资,老板转钱到公账,怎样备注最好
老师,怎么快速的统计公司以前年度的油耗量及金额
请教老师,公司是一般纳税人,投资设立了一个小规模子公司,假如一种商品本来由母公司销售,考虑增值税太高,打算转由子公司销售,请问这样有没有税务风险
老师你好!异地预缴有部分没有预缴,现在预缴这部分税费,我们现在不抵扣,放在帐上,有什么影响吗?
老师 单位报销500以下的是不是可以用收据啊
(1)这道题在关键审计事项中沟通可不可以理解为 做出了充分披露 而另一道题拟发表无保留意见则说明没有做出披露呀
老师您好我现在企业注销有几个问题想问下:1、未分配利润是不是已经交过企业所得税的净利润累计下来的?股东分红按照这个缴纳分红稅,自然人股东按投资比例的20%缴纳?2、实收资本40万,这个是怎么还给股东,还的时候还交税吗?
老师你好,电商行业发生退货退款,供应商那边扣除一部门产品的折旧费,这个怎么让对方开发票
产权比率与权益乘数的关系与区别?
个税系统22年申报工资22万,22年会计记账借方29万,其中15万属于21年的工资在22年支付,实际本年支付14万,但是个税申报了22万,这个怎么汇算? 意思就是今年的工资实际发放了15万,但是个税系统今年申报了22万,如果截至汇算时候今年的工资不能完全发放22万,只是发放了15万怎么操作?
你好; 那你就调整金额哈 ; 你之前15万在21年是先调增了吗
我现在想表达的意思就是如果22年个税系统申报了22万,但是如果实际个税系统申报的金额没有支付清,只是支付了一部分,那么我该怎么申报应付职工薪酬这个表?
你好; 账载金额 写你22年实际计提的金额 ; 实际发生额写你们22年实际支付的; 税收金额 写你21年和22年实际支付的金额
意思是税收金额填写我22年张载借方累计数吗?
是实际发生额只包括的是属于22年的工资在22年发放的金额吗?税收金额是包括21年和22年账上实际支付的金额吗》也就是22账上记载的累计借方发生额吗?21年的时候未进行过职工薪酬的调增调减。还有就是个税申报了22万,但是实际属于22年工资并没有实际支付22万,这个不影响什么吧老师?会不会申报时有逻辑关系不符的情况什么的?
你好1; 是 ; 按照你21年和22年合计支付的金额来写; 因为你21年没有支付的部分 已经调增了
我也不知道怎么和您表达,现在的情况是22年的工资贷方金额是有一部分属于21年少计提的在22年补提并支付的。但是真正属于今年的工资又没有支付完,所以我不知道张载计提是只填写真正属于今年的部分还是也需要填写上22年补提的21年的工资?
你好 ; 你就说你 21年之前有好多工资没有发 ;22年计提了好多; 发了好多 ; 就可以了。 发的金额包括了21年和22年分别好多金额; 我就可以判断了。