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老师 客户这个月有一单出口 我不知道怎么申报增值税

2025-05-19 23:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-19 23:05

同学您好,请问你是生产型还是贸易型的出口呢?

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齐红老师 解答 2025-05-19 23:05

您是不知道填哪一个栏目,还是不知道按什么数据填呢?

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快账用户6986 追问 2025-05-19 23:06

老师我也分不清哈哈哈

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快账用户6986 追问 2025-05-19 23:06

怎么辨别?

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齐红老师 解答 2025-05-19 23:07

请问是首次出口吗?之前有做过备案的吗?

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快账用户6986 追问 2025-05-19 23:08

有备案 之前申请退税了 但是没有成功

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齐红老师 解答 2025-05-19 23:11

请问你请问你出口的是货物还是服务呢?

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快账用户6986 追问 2025-05-19 23:28

货物老师

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齐红老师 解答 2025-05-19 23:29

需要填写两张表,附表1的销售数据,以及免税申报表出口货物免税销售额

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同学您好,请问你是生产型还是贸易型的出口呢?
2025-05-19
1.在出口货物报关单(出口退税专用)上的出口日期次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,向主管税务机关申报办理增值税免抵退税及消费税退税。 2.报送的资料包括:《免抵退税申报汇总表》3份、《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表》3份、出口货物退(免)税正式申报电子数据、出口货物报关单(出口退税专用)、出口发票等。 3.生产企业出口的自购原材料和自产的出口货物,以及列名生产企业提供的加工修理修配劳务,应将对应的进项税额转出,不再参与免抵退税计算。 4.生产企业应在规定期限内收齐有关凭证,向主管税务机关申报办理出口货物增值税、消费税免退税申报。经主管税务机关批准的,企业在增值税纳税申报期以外的其他时间也可办理免退税申报。
2024-01-05
您好 我这边税务允许下旬出口的 可以次月开具发票
2021-05-23
你好,按照你开票的税率进行申报,这个不享受免税的
2022-05-15
你好,不能填在即征即退申报表里,填进项税额转出这里
2021-03-07
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