你好审计报告是什么时候出的。
应付账款21年的1-11月账套期末余额和21年12月账套期初余额有出入,现在发现这个问题,21年审计已经审了,那我现在可以在22年把期初余额差额凭证改吗,怎么做分录
请问22年做了审计报告,现在做23年的审计报告发现期初数据对不上22年的期末数据,因为22年出了报告之后,23年的时候修改了22年的账,22年的审计报告要重新出吗
老师,用友T3,23年已经年结,现在饭年结修改了数据,应付账款以前有欠发票,现在全部做进去了,有几个单位金额为0,现在修改24年的期初余额,要怎么修改
请问老师出纳不可以做记账凭证吗?那现在已经做了,然后他让我们整改这怎么办?
请问老师,前任会计没交接,然后后面接手过来发现银行存款对不上,这个要怎么办?我已经核对出来哪里有错误了那现在在哪里来改呢
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
残保金工资总额如何取数
我在一家工程材料公司上班,有没有一套完善的进销存表格?减少手写的程序
老师,可以帮我看一下凭证代收电费27499.3这个数怎么来的吗
8月凭证错了,红冲然后填一个正确的可以吗?
老师,想问下财务制度怎么写,能帮忙发一个模板和分享一些思路吗
我们企业是做咨询服务的,平时收款的话,一般都是企业微信收款,然后再提现到对公账户,成本就是我们的劳务成本,劳务成本全是外包,我们提供咨询服务的那个服务周期,一般是三到六个月,收入的时间节点不好,确认可以按照预收款的比例来确认收入吗?还有就是我们那个成本发票进来了之后可以按照毛利率的6%来确认成本吗?相当于我们就是中间商毛利率差不多就在6%左右。
有做租赁办公楼行业的老师吗?
三栏明细账科目最后一栏和下一页第一栏怎么写
老师去年初的
你好,这样的话,估计很难改了。 你可以问问事务所。