同学,你好 联系税务局,告知情况,让后台重新读入
老师您好, 我想请教关于全盘会计的每月工作流程(工作内容)是不是如下列所示: 1. 每月根据公司发生的每一笔经济业务在系统做相关的记账凭证,月底会自动出相关的报表 2. 每月在航天开票系统或者将来的税务UK系统开销项发票,月底导出销项发票清单 3.每月登录增值税发票综合服务平台(广东),进行进项发票勾选认证,然后打印认证进项发票清单 4. 每月进入国家税务总局广东省电子税务局,根据相关的金额先填写纳税报表,再纳税申报,后缴费就完成 5. 每月在自然人税收管理系统扣缴客户端,进行申报人个所得税 以上就是每个月全盘会计人员需要处理工作的流程吗?是否理解正确,是否有需要补充的,麻烦老师请教一下,十分谢谢!
外贸企业,美金业务。收款按美元收,乘以月初1月的汇率冲应收。但是应收账款,按当月报关的美金乘以当月1号汇率算的人民币金额入账。导致现在因为确认收入和回应收款不在同一个月,汇率不同,冲减后 该客户的余额有问题,这个怎么处理?
合伙企业合伙人之一做汇算清缴的时候才发现纳税调整项目明细表里41行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额账载金额填写0。(2024年我没有确认投资收益),现在的问题是如果按照税收金额全部调增金额比较大,跟领导报的预算税款差好几万。有什么补救办法吗?朴老师之前回复过:不过,如果存在符合会计准则规定的特殊情况,如在2024年年末已经满足收入确认条件,但由于某些原因在2025年1月才实际进行账务处理,这种情况下则应根据具体情况判断是否可以将该金额调整到2024年的账载金额中。怎么样可以证明满足收入确认条件呢?朴老师在的话回复一下吧。或者有经验的老师帮忙回复一下,有点着急,谢谢了。
老师你好,建筑2023年下发了一个风险,涉及2022年和2023年成本收入差异过大,当时你们更正了2022年的企业所得税年报,补交了几千元税款,但由于2023年所开的发票当时甲方未付款,也未进行企业所得税汇算,所以当时未做处理,现在上面要求进行处理,所以你们要提供2023年的全部成本资料,如果与2023年企业所得税年报数据一致则无需更正年报,如果不一致则要更正。你要尽快过来处理一下,这是专管员给我发的问题,我该如何应对呢?税务系统里面只有开具发票金额,没有成本发票金额,主要成本是人工费,已在个税系统里面申报,开具收入发票298万了,么有成本发票,人工费是200万,现在和我申报的差成本金额差73万,我用手撕发票代替可以吗?让专管员看。说白了虚增加了73万成本金额。
公司已经转卖了,公司老法人的其他应付款,挂账9万元,公司无力偿还老法人,这个需要怎么处理呢?
老师,请问一下,公司还不是高新技术企业,但是公司实际是有做研发项目的,这种还不是高新技术企业的研发费用的支出是可以加计扣除的吗?
老师,我们是咨询服务公司,比如说本期收入1.2万,有成本发票2万,我本期结转1万,剩余的一万成本我想留到以后结转,那么这个1万的成本我可以先挂在什么科目好些呢?
半成品、成品、库存成品知道数量,不知道成本单价,怎么求出,无数据情况下,目前只知道物料单价
老师,公司有税账,没有内账,打算这个月建立内账,科目余额能参考税账的累计数和上月末的余额吗
税务专管员查公司2024年入库比2023年少1000万,一般原因有哪些方面?
老师,付保证金怎么写分录?
老师您好,请问一下我们有法定盈余公积现在股东撤资我们给他分红是不是算所有者权益的数据算个税,股东是认缴的,一分钱也没出,现在账上有这些钱,分录怎么做?
老师,员工代开私车公用发票如何线上自己代开?有详细操作步骤吗
给员工缴纳的意外保险进项可以抵扣吗?
这个只能让税务局处理了哈,不能自己操作
同学,你好 自己改不了
好的,谢谢老师
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!