同学你好 在的 什么问题
你好请问付工程款,对方已提供发票要求把工程款付至法人名下,可以吗,需要提供什么授权证明吗
老师 我们酒店业务,洗涤费打九折,八月份洗涤费包括损坏的布草费用一共是21678,这笔业务应该怎么做账?
老师,就是500元以下的零星支出可以不开发票做成本费用,然后我公司有很多笔500元以下的零星支出,都可以做成本费用吗
老师我们有一辆车转给员工,现在让员工租给我们,可行,是不是写个手续就可以了,每个月给500元协议,然后车辆的保险油费发票我们都可以用了吧
老师对方公司给我公司介绍客户给对方佣金1万这个入什么费用里,汇算清缴扣除比例按多少扣除
郭老师,我们转股,未分配利润180万,实收资本100万,股东a转给新股东20%,我们要缴什么税,怎么算
老师,给客户专票已开,已交税,货款未收,现在协商给客户优惠1000.专票重新开吗,这样就不用交税了,退税怎么办
老师,给客户专票已开,已交税,货款未收,现在协商给客户优惠1000.专票重新开吗,这样就不用交税了,退税怎么办
老师请问22年有张异常发票,税务专管员让更正22年年报,因22年企业亏损,更正后提示请注意同步更正关联后续年度的纳税申报表,并确认弥补亏损等相关数据填写是否正确,老师后面是怎么操作呢?谢谢
在一个三四线小城镇里,目前做会计,但工资不高才3千多,在老家照顾小孩上学,想问问在小城镇财务人员怎么赚钱,怎么才能拿到比较高的一个收入啊?
老师你好,我们公司的一个贸易部门,用发出商品记录已出货未开票的金额,即平时是:期初已发出未开票为发出商品+本期发出商品-已开票商品=期末已发出未开票发出商品。
而且我们的成本是以期末发出商品倒推的发生额成本,4月的库存是正确的按低价,有一个供应商2、3月都开了高价给我们(购入),我们在4月开票2、3月已出货时却用低价售出,相当于我们亏损了,但2、3月当时都是用高价的库存(高估库存)
现在我查出来如果用低价购入的话,采购会减少3万多,然后4月期末库存不变的情况下(按低价是正确的)利润少结转3万多,我这个逻辑对吗
这个暂估的来发票了吗?
发票是来了的,2、3月我们都先购进,以高价购进,但是我们4月才开票以低价开票,相当于在4月一下子把2、3月的成本结转了,但是2、3月时候又高估了库存,4月期末又以低价计算,相当于一下子把之前高估的导致少结转的一次结转了,明白我意思吗
明白了 如果这两次结转之后没有差额那也可以 毕竟没跨年 但是最好是按来的发票冲减暂估的 然后再按发票结转