齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 在的 什么问题
老师你好,我们公司的一个贸易部门,用发出商品记录已出货未开票的金额,即平时是:期初已发出未开票为发出商品+本期发出商品-已开票商品=期末已发出未开票发出商品。
而且我们的成本是以期末发出商品倒推的发生额成本,4月的库存是正确的按低价,有一个供应商2、3月都开了高价给我们(购入),我们在4月开票2、3月已出货时却用低价售出,相当于我们亏损了,但2、3月当时都是用高价的库存(高估库存)
现在我查出来如果用低价购入的话,采购会减少3万多,然后4月期末库存不变的情况下(按低价是正确的)利润少结转3万多,我这个逻辑对吗
这个暂估的来发票了吗?
发票是来了的,2、3月我们都先购进,以高价购进,但是我们4月才开票以低价开票,相当于在4月一下子把2、3月的成本结转了,但是2、3月时候又高估了库存,4月期末又以低价计算,相当于一下子把之前高估的导致少结转的一次结转了,明白我意思吗
明白了 如果这两次结转之后没有差额那也可以 毕竟没跨年 但是最好是按来的发票冲减暂估的 然后再按发票结转
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这个暂估的来发票了吗?
发票是来了的,2、3月我们都先购进,以高价购进,但是我们4月才开票以低价开票,相当于在4月一下子把2、3月的成本结转了,但是2、3月时候又高估了库存,4月期末又以低价计算,相当于一下子把之前高估的导致少结转的一次结转了,明白我意思吗
明白了 如果这两次结转之后没有差额那也可以 毕竟没跨年 但是最好是按来的发票冲减暂估的 然后再按发票结转