同学你好 在的 什么问题

转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
老师你好,我们公司的一个贸易部门,用发出商品记录已出货未开票的金额,即平时是:期初已发出未开票为发出商品+本期发出商品-已开票商品=期末已发出未开票发出商品。
而且我们的成本是以期末发出商品倒推的发生额成本,4月的库存是正确的按低价,有一个供应商2、3月都开了高价给我们(购入),我们在4月开票2、3月已出货时却用低价售出,相当于我们亏损了,但2、3月当时都是用高价的库存(高估库存)
现在我查出来如果用低价购入的话,采购会减少3万多,然后4月期末库存不变的情况下(按低价是正确的)利润少结转3万多,我这个逻辑对吗
这个暂估的来发票了吗?
发票是来了的,2、3月我们都先购进,以高价购进,但是我们4月才开票以低价开票,相当于在4月一下子把2、3月的成本结转了,但是2、3月时候又高估了库存,4月期末又以低价计算,相当于一下子把之前高估的导致少结转的一次结转了,明白我意思吗
明白了 如果这两次结转之后没有差额那也可以 毕竟没跨年 但是最好是按来的发票冲减暂估的 然后再按发票结转