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员工给公司买东西,过来报销。实际开发票的金额是1200,但是订单实际支付的金额是1150,因为员工有优惠券抵扣了。那这抵扣掉的这部分也给员工报销了,这部分怎么做账

2025-05-20 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-20 10:37

直接按1200做费用就行了

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快账用户5675 追问 2025-05-20 10:38

那多出来的50。怎么做账,实际给员工报销的是1150。会有个差额,因为这个差额没有实际支付

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齐红老师 解答 2025-05-20 10:40

能说明原因的,直接按1150报销就行

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快账用户5675 追问 2025-05-20 10:41

主要的问题是现在做账怎么处理?如果按1200来做账,那多出来的50怎么处理?按1150,那发票金额对不上

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齐红老师 解答 2025-05-20 10:41

没事的,直接按1150做账就行。说明一下报销的理由

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相关问题讨论
直接按1200做费用就行了
2025-05-20
你好 应该是优惠之前的 看你单位自己的吧
2023-03-22
这个按照实际的支付金额报销,只是这个没有发票的部分不能税前扣除
2024-02-20
有两种思路:一是按实际支付 70 元报销,和员工沟通说明后,借 “管理费用 - 快递费” 70,贷 “库存现金 / 银行存款”70 ;二是按 97 元报,差额 27 元可作补贴(计入工资算个税 ),或用其他经营相关合规发票抵补(不能用无关顺丰发票 ),借 “管理费用 - 快递费” 97,贷 “库存现金 / 银行存款”97
2025-05-20
你好;   那你生育津贴下来没有 ;   意思是不发工资; 申请的津贴下来要扣除 工资部分 ; 差额公司来承担 或者退给员工的意思吗   
2023-05-10
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