是先发生多少,再计提多少金额,不是根据工资计提
企业福利费职工教育经费工会i经费还需要每月计提吗
您好,是的,想问一下职工教育经费、职工福利费、工会经费,现在哪个计提,哪个不计提?
你好,老师,请问一下,月末必须要计提职工福利费、职工教育费、职工工费经费
老师您好!什么情况下才要计提工会经费和教育经费和福利费?
老师 请问一下公司的教育经费怎么计提的啊 麻烦您指导一下好吧 我们单位准备计提工会经费 还有职工福利费 麻烦您指导一下我好把
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
那就不需要每个月根据计提的工资总额来计提三费了是吗?按实际发生额入账即可。
可以那样做的,没问题的
老师那如果先计提是不对的是吗?还是说为企业上市做准备呢?
是的,不能先计提的,根据实际发生额计提
老师,企业挂预付账款,又挂预收账款,然后收到款又冲进应收账款和应付帐款,还是不要这么复杂只做一个科目应收和应付呢?
只做一个科目应收或者应付就可以
老师好的!请问老师新企业需要设开办费二级科目吗?还是什么摘要类型就入账什么费用类的科目就行呢?
筹备期就几个月的,不设开办费,除非是需要建厂房那种才设开办费
老师,您好!那预付了未来一年的租房费用23100元,是直接入管理费用还是入待摊费用按月去摊销呢?
先计入预付账款,然后按月摊销计入管理费用
老师,不对,是对方开具了未来一年的房租发票,只付了一个月,其他还未付款,分录如何处理呢?
未的款计入应付账款,以后支付。
借:预付账款-房租 应交税费一增值税一进项 贷:其他应付款一房东 银行存款
借:管理费用一房租 贷:预付账款一房租
老师,您好!企业没有公司车辆,但预付了加油站卡,对方开具了发票,这个是做管理费用-汽车费用,还是入差旅费,更好呢?
选第一个汽车费就可以
老师上面的其他应付款-房东没法冲账了吗?我还是没理解
以后分次付款的时候就冲销了
老师明白了,预付账款和其他应付款的科目余额是一样的,主要是为了过渡摊销月租金
是的,就是那个意思的