是先发生多少,再计提多少金额,不是根据工资计提
企业福利费职工教育经费工会i经费还需要每月计提吗
您好,是的,想问一下职工教育经费、职工福利费、工会经费,现在哪个计提,哪个不计提?
你好,老师,请问一下,月末必须要计提职工福利费、职工教育费、职工工费经费
老师您好!什么情况下才要计提工会经费和教育经费和福利费?
老师 请问一下公司的教育经费怎么计提的啊 麻烦您指导一下好吧 我们单位准备计提工会经费 还有职工福利费 麻烦您指导一下我好把
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
#提问#老师,6、下列各项中,属于利得的有( )。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么?B不是商誉吗?D是其他收益?
生产企业先申报增值税还是先申报出口退税?
那就不需要每个月根据计提的工资总额来计提三费了是吗?按实际发生额入账即可。
可以那样做的,没问题的
老师那如果先计提是不对的是吗?还是说为企业上市做准备呢?
是的,不能先计提的,根据实际发生额计提
老师,企业挂预付账款,又挂预收账款,然后收到款又冲进应收账款和应付帐款,还是不要这么复杂只做一个科目应收和应付呢?
只做一个科目应收或者应付就可以
老师好的!请问老师新企业需要设开办费二级科目吗?还是什么摘要类型就入账什么费用类的科目就行呢?
筹备期就几个月的,不设开办费,除非是需要建厂房那种才设开办费
老师,您好!那预付了未来一年的租房费用23100元,是直接入管理费用还是入待摊费用按月去摊销呢?
先计入预付账款,然后按月摊销计入管理费用
老师,不对,是对方开具了未来一年的房租发票,只付了一个月,其他还未付款,分录如何处理呢?
未的款计入应付账款,以后支付。
借:预付账款-房租 应交税费一增值税一进项 贷:其他应付款一房东 银行存款
借:管理费用一房租 贷:预付账款一房租
老师,您好!企业没有公司车辆,但预付了加油站卡,对方开具了发票,这个是做管理费用-汽车费用,还是入差旅费,更好呢?
选第一个汽车费就可以
老师上面的其他应付款-房东没法冲账了吗?我还是没理解
以后分次付款的时候就冲销了
老师明白了,预付账款和其他应付款的科目余额是一样的,主要是为了过渡摊销月租金
是的,就是那个意思的