加计扣除填在附表2的8a栏的

老师,我这边填写了增值税加计抵减扣除声明,申报增值税的时候怎么填写
老师,一般纳税人增值税申报表附表二第6栏农产品收购发票或销售发票的金额栏里是填农产品收购发票上的价税合计额还是填扣除了计算抵扣的进项税额后的不含税金额?
老师你好,收购农产品可以抵9%的进项税,加计扣除1% ,这个1%怎么抵扣,什么时候抵扣
老师你好,购进农产品加计百分之1扣除报税的时候在哪填,怎么报税
老师您好,我们厂购进面粉,收到的是9%专票,销售的是13%的产品。可以加计扣除1%,那填增值税附表二的时候怎么填,正常勾选的是9%,那1%填在8a栏加计扣除农产品一栏吗
健身房买的体测仪13000元可以做到哪个科目里面呀?
老师好 想咨询小规模公司,营业范围有对外承包、工程建设等业务,可以开劳务发票吗?开普通发票税率也是1%吧
有一个药品,供应商提供的随货同行单规格是5g:37.5mg,但供应商开票开成了5克:37.5毫克,请问这种发票发票我可以接收吗
老师,你好! 1月份留抵税额10701.45 2月份销项税额12385.32 勾选待认证进项税额3451.33 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转销项: 借:应交税费-增值税-销项税额12385.32 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)12385.32 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)14152.78 贷:应交税费-未交增值税 10701.45 应交税费-增值税进项税额3451.33 最后结转应交增值税: 借:应交税费-未交增值税 1767.46 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)1767.46 我昨天也有问过你,但是你给出的结转进项税额时,会计分录里是没有用到上期留抵税额的数据,我上面又用到了,这样对吗?
A180万的股权转让给B180.002万,交印花税是依据180交还是多出的部分20元缴纳印花税
老师,请问报个税的工资是需要减除水电费之后再申报吗
我25年的暂估,汇算的时候不调,后期拿回来的话直接附在暂估后面可以吗,日期不是25年的
老师你好,乙公司的股东是甲公司,股权比例100,,乙公司利润给甲公司分红200万元,甲公司收到这个200万元需要按收入申报增值税吗?
老师你好,请问今天开的增值税一般纳税人发票,缴税时间是这个月15号,或是下一月15号
老师,你好,请问wps里面有好几个pdf超链接文件,怎么批量下载这些文件啊,不然一个一个点太麻烦了
农产品发票抵扣的时候是按照9%,手动填到附表2 8a栏的那个1%,进行申报的时候比对不通过呢
那个先要勾选加计扣除,需要深加工的才能加计扣除
没有加计扣除的地方,我们是深加工的企业,之前都是手动填写加计扣除那一栏的
【税务数字账户】—【发票勾选确认】—【抵扣类勾选】—【农产品加计扣除勾选】;
老师,一直都没有农产品加计扣除勾选这一项,之前都是手动在附表2 8a栏写的
那么你联系12366看怎么处理,系统问题
问了也没给出意见
那么不抵扣了,也没多少
一共是二千多,老师那像这种情况以后就这样处理吗?
申报的时候出现的是提示类
那个是系统问题,要么直接联系你们省的税局
今天问了一下,让去大厅去提报试试呢,大厅估计也是这一样的情况
也有的让强制申报的
直接登录你们省的电子税局,问省税局什么情况?
就是登的省电子税务局,从哪问,也打了电话了
省局的官网,找相关的电话