同学你好,你们的财务软件查不到 会计在账上的 账务处理过程吗。 比方说 未开票收入,

老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致
嗯 之前的会计什么都没有做,只申报了 我不清楚没开发票他这个数是哪里来的 老师 现在汇算清缴我不知道怎么处理
我再问一下,除了第四季度外。 其他季度 有收入和成本吗。 如果有的话,那么,针对第四季度的收入和成本,都不申报,在汇算清缴财报年报上 直接减少
只有第四季度有 其他季度没有 之前的会计在第四季度申报了,但我没有看到销售发票和成本发票 那我需要问一下老板发票吗?
明白了。 可以请教一下老板。最好让老板出面能联系一下 前会计。 如果说,实在联系不到, 你把汇算 表上,全部清0,到时候。进行退税。
老师,是销售和成本发票都没有我去汇算清缴都填0吗?
对的,就是这个意思, 因为查不到 收入 和成本 数据。只能据实申报。