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我们公司21年12月计提了未开票收入,也申报了增值税,但是到22年第二季度补开发票,账面冲销了之前计提的收入,但是增值税申报表没有调减这部分收入,所以导致22年增值税申报表总收入和账面总收入对不上,这个要怎么处理?

2023-01-10 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 10:02

你好;   你是一般纳税人还是小规模的? 你报4季度数据吗 

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快账用户9321 追问 2023-01-10 10:03

小规模,第四季度申报时想调减这部分收入,但是申报不了

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齐红老师 解答 2023-01-10 10:07

你好 ;   去税务局大厅去报;  估计是系统不允许负数申报   

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相关问题讨论
你好;   你是一般纳税人还是小规模的? 你报4季度数据吗 
2023-01-10
你好,很高兴为你解答 第一二季度不需要调整  因为你账务是在四季度处理的
2022-02-24
同学,你好不需要调整
2024-04-30
不会的 红冲收入 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 你的增值税和所得税收入一致
2021-09-28
您好 请问什么原因导致修改的 去年12月分录怎么写的 大概多少金额
2022-04-22
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