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老师你好问下,有笔分录有点疑问 借 库存现金20000 贷 预收款客户20000 借 其他应收款~熊老师 贷 库存现金 ~熊老师 这个时候发现里面的预收款客户错误了,怎么调,感觉调了也不对

2026-06-15 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-15 16:01

借:预收款错的客户
贷:预收款对的客户

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借:预收款错的客户
贷:预收款对的客户
2026-06-15
你好!你红字冲减4月的。然后再做一次银行存款的
2022-06-09
借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 这个分录是错误的,因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金,但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是,首先冲销之前错误的库存现金分录(假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金,而不是从银行取出): 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款,现在需要将其重新分类到预收账款科目下: 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000 因此,完整的更正分录应该是: 1. 冲销错误的库存现金分录(使用红字或负数) 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000
2024-05-06
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-05-19
你好,那你再补上一个借应付职工薪酬工资贷库存现金不就行了?
2025-02-18
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