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老师,我现在正在建账,看到余额表里面上个人做的是:应账款贷方有余额2800,然而,他的资产负债表里面对应的这个数2800是在预收账款.那我现在的话,根据科目的余额方向,我现在做到了应收账款的余额是个负数,是不是没错的?

2025-05-20 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-20 14:49

你的做法没错。应收账款贷方余额本质上属于预收款项 。资产负债表中把应收账款贷方余额重分类到预收账款,是为了更准确反映企业财务状况。你按科目余额方向,将其在应收账款科目体现为负数,和贷方余额实质一样 ,只是记录方式不同。后续若编制报表,记得按重分类原则,把这部分负数余额填列到资产负债表的预收账款项目。

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快账用户2542 追问 2025-05-20 14:54

现在就是编出来的报表和和上一手的报表对了一下嗯,就是这个预收和应收写的地方不一样,然后就想问一下,因为我是根据这个余额方向编的嘛,所以想问一下老师,您讲的这个重分类,我怎么去操作,然后和上一个人出的报表达到一致

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快账用户2542 追问 2025-05-20 14:54

毕竟我这么操作,虽然也没有错,但是看到报表最后的资产总计还有负债和所有者权益总计那里的金额是对不上的嗯,其他都是一样的

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齐红老师 解答 2025-05-20 14:56

同学你好 对的 你的做法没错

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快账用户2542 追问 2025-05-20 14:59

这样操作没有错,但是我资产负债表最后的资产总计负债和所有者权益总计和上一手做出来的资产负债表是不一样的,那我在申报企业所得税的时候,那我这个取数是不是就不太对了?

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齐红老师 解答 2025-05-20 15:04

同学你好 只要和你账上数据一致就可以

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快账用户2542 追问 2025-05-20 15:05

好的好的好 谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-20 15:07

满意请给五星好评,谢谢

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