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老师好!应收(备用金)错录入应付,后面又还款了备用金也是录应付,该怎么调整回来呢

2025-05-20 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-20 15:10

你好,这个你将错误的凭证做红字冲减,然后再按照正确的重新做就好了。

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你好,这个你将错误的凭证做红字冲减,然后再按照正确的重新做就好了。
2025-05-20
借库存商品贷应付账款 借应付账款贷银行存款 转回到备用金账号,是转给你们吗? 同一个客户,用一个往来科目就行。
2025-03-11
你好,查应付账款,少记的是记错客户还是科目,冲红之前分录,更正,漏了就补记。查不出来原因 借:营业外支出 应付账款 贷:银行存款
2020-12-29
你好借xx费用 贷其他应收款
2021-07-15
你好, 借:管理费用--残保金 贷:银行存款(或现金)
2020-10-10
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