同学,你好 不需要的

老师,之前办公室装修,计入了长期待摊费用还未摊销完。现在办公室维修又增加了装修费,是合计到未摊销完的长期待摊费用中在剩余的租赁期内重新计算摊销吗。
2021年2月公司租入的办公室装修费用计入长期待摊费用,摊销年限为3年,2022年9月提前将该房屋归还,当月将剩余的17个月的长期待摊费用一次性摊销,请问企业所得税汇算清缴时资产折旧'摊销纳税调整明细表怎么填?可以直接填在本年折旧、摊销额吗还是要填加速折旧、摊销统计额
老师,租经营场地装修费,挂长期待摊费用,那汇算清缴年报,资产折旧摊销明细表是不是填“租入固定资产改建支出这列”
老师,租的办公室装修完,装修费入到长期待摊费用后每月开始分摊到管理费用,这个长期待摊费用在汇算清缴时需要填在资产折旧摊销明细表吗?
纳税人资格类型:出口退(免)税企业。可不可以理解成开票是零税率,材料进项照样可抵扣?
老师好!2019年签订合同,甲方己预付款4900万,至今欠甲方发票2700万,现在发票额度没有了。如果申请额度合同日期如实填写有风险吗?申请原因写什么?款项全部在2024年前都己收到
车辆交强险必须有发票吗?还是有那个保险单就可以呢?
老师我们在天猫采购的鞋子,需要开专票,然后对方说要提供劳保证明,这个对我们公司销售和开票,和使用进项有影响吗
老师,个人出租商业用房开具普通发票,含税年租金37036元,都需要缴纳哪些税,需要缴纳多少税款?
公司租的房子,装监控,门禁等等,这个费用放到管理费用二级科目哪个费用里
你帮问下排量2.0的车,车船税是交多少钱?
我问一下我票开出去30,319元,他转账只转了30300 少了的计入啥
老师请问公司采购的农业专业合作社自产农产品农产品(大米),对方开的是免税普票,我们按13%销售,入帐是借:库存商品-农产品,应交税费-应交增值税-待抵扣进项额,贷:预付帐款,普票这样做可以吗?
老师,请问一下广告公司开了10000的票给我们,实际应该支付给2000,我们打款1万给广告公司后广告公司扣了税点把剩下的7200打到我们兄弟单位的一个户里了,现在要把这7200转回我们公户,把这次账平掉应该怎么做啊?我们只有公户
摊销年限根据税法规定不需要纳税调整,汇算清缴时已经填报了有关系吗?
同学,你好 没有关系
有老师说需要填,有的老师说不需要填,22年装修费入到长期待摊费用,开始分摊是23-25年,我在23年和24年的汇算清缴里都填了,这个填报了也没有关系吧?图一是23年的,图二是24年的
同学,你好 填了也没有关系,不影响
好的,谢谢老师,那就放心了。在请教一下:23年享受了固定资产一次性扣除政策,24年汇算清缴时只需要调增24年1-12月会计上折旧的金额是吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
麻烦老师帮忙看一下填报合适吗?(草稿那页第7行是为了统计第6行的数据打的草稿)
同学,你好 看了一下,是可以的
职工薪酬支出纳税调整表: 工资薪金支出:应付职工薪酬——工资 职工福利费支出:应付职工薪酬~福利费+管理费用~福利费(无法详细区分到每个人的职工福利 没有进行个税申报直接计入管理费用) 没有其他费用,最下面合计就是应付职工薪酬科目本年累计数+管理费用~福利费,老师,理解对吗
同学,你好 理解是对的