同学,你好 不需要的

老师,之前办公室装修,计入了长期待摊费用还未摊销完。现在办公室维修又增加了装修费,是合计到未摊销完的长期待摊费用中在剩余的租赁期内重新计算摊销吗。
2021年2月公司租入的办公室装修费用计入长期待摊费用,摊销年限为3年,2022年9月提前将该房屋归还,当月将剩余的17个月的长期待摊费用一次性摊销,请问企业所得税汇算清缴时资产折旧'摊销纳税调整明细表怎么填?可以直接填在本年折旧、摊销额吗还是要填加速折旧、摊销统计额
老师,早上好。公司搬迁新办公室装修新办公室发生的装修费用入了长期待摊费用,6月18号就已经交付使用了,这个月就可以开始摊销了吗?还有些装修费用没结清没入长期待摊费用,要等都结清了入账了才开始摊销吗?
老师,租的办公室装修费待摊费,在汇算清缴表105080里是不是填在长期待摊费其他,还是租入固定资产改建支出
老师,老板私人的办公室,22年底公司装修好(非开办期),23.1月投入使用后分摊的长期待摊费用,汇算清缴时在105080表填到哪一行?
请问老师,员工已经在25年8月离职,他在外地有收入,个数申报总额达到13.2万,然后25年收入的个税计算后有4700左右的税,他申报是选了我们单位,现在税务要求我们配合这个离职的员工交税,请问如果这个员工一直不交我们单位有什么影响,现在税管员一直打电话要求我们处理,请问老师,我们怎么做合适
公司法人代公司支付给其他公司的款项,需要出什么说明吗
老师好,劳务公司给茶场派人采茶叶,人工费开什么名称
老师好 因为是项目停止了 公司和项目员工协商6月离职 公司规定今天发工资本应该是发5月的 但是需要给离职员工发到6月底 ,并且额外补偿2000元,但是5月的个税会计已经提前申报了 我们还能改动工资金额吗,我一次行给离职员工发超过平时二部的工资这样操作可以吗
4月开具的蓝票50万,5月红冲3万,5月蓝票收入负数,如何做账
老师我想问一下,用一个公司的固定资产投资另外一个公司,都需要缴纳什么税
老师:员工工资真实为零,单位只缴纳社保,个人承担的社保部分以现金形式交给企业(有20-30人,平均每月都有1万多以现金形式入账),请问这样操作风险大吗?
你好老师 个体户经营超市购买扎口机400元会计分录怎么做
我另一个公司,之前给一个下游开发票开了15000,但是这个公司注销了,还没有回款,现在他们换了家公司回款,这个有办法弄吗
收购发票发票备查资料不全,税务让进项转出,怎么填写?是填异常凭证转出,还是其他应作进项税额转出?
摊销年限根据税法规定不需要纳税调整,汇算清缴时已经填报了有关系吗?
同学,你好 没有关系
有老师说需要填,有的老师说不需要填,22年装修费入到长期待摊费用,开始分摊是23-25年,我在23年和24年的汇算清缴里都填了,这个填报了也没有关系吧?图一是23年的,图二是24年的
同学,你好 填了也没有关系,不影响
好的,谢谢老师,那就放心了。在请教一下:23年享受了固定资产一次性扣除政策,24年汇算清缴时只需要调增24年1-12月会计上折旧的金额是吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
麻烦老师帮忙看一下填报合适吗?(草稿那页第7行是为了统计第6行的数据打的草稿)
同学,你好 看了一下,是可以的
职工薪酬支出纳税调整表: 工资薪金支出:应付职工薪酬——工资 职工福利费支出:应付职工薪酬~福利费+管理费用~福利费(无法详细区分到每个人的职工福利 没有进行个税申报直接计入管理费用) 没有其他费用,最下面合计就是应付职工薪酬科目本年累计数+管理费用~福利费,老师,理解对吗
同学,你好 理解是对的