你好是的,就是这样子的。
6月份的增值税发票已经入账,报税的时候也认证了,但是7余份发现对方把公司名称开错了,就把错误的发票退回去了,又开了正确的,那7月份怎样红冲进项税额,做正确的分录呢?
老师,请问在10月份开具的专票,里面内容开错了,然后就认证了,到11月把10月份的发票红冲了,又开具了正确的发票,现在11月份又把11月开具的正确发票认证了!10月份的是不是认证的是不是要转出来
9月份开了一张销售发票,已经交了相应的税费。后来对方发现提供抬头信息不对,12月份又把9月的发票冲红,重开。做账的时候应该是红冲9月份这笔收入的凭证,12月份重新记一比收入对吧?可是9月份的税费已经交了。12月再记一笔那不是又要承担这笔收入的税
老师:我想问下:3月份开的发票,正常入费用账了,4月份发现,这个发票,把我们的税号开错了。然后4月份重新开了,那3月的这笔费用要调整吗?
老师,我在4月不是有5张销项票,然后成品油还有黄豆,我也找了对应的进项勾选认证抵扣了,可是在5月份时,把这些都红冲了,重开了正确的销项,那么问题是 这个正确的还怎么抵扣啊? 还有一张是新开的票,不是更正4月的 那这个月税怎么报?红冲后再开的正确的是不是不能再抵扣了?
老师 请问 4月份没有销售收入 就不用结转销售成本了吧?那我这里的营业成本怎么有个负数啊?我是不是哪里做错了 我没有结转销售成本 但是我有结转产成品成本。这个月没有销项发票,也没有进项发票。我不知道我这个账做的对不对,您能帮我看看吗
老师您好,我们之前是小规模纳税人,去年没有业务,一直0报税,上个季度开了70000多的劳务增值税发票,已报税。但是公司一直没有记账。这个月改成一般纳税人了,我想问一下我们这种情况,接下来如果开始记账,保税,需要怎么操作。
进项税额转出最终为什么会进入到成本?
没发工资 申报了个税 也计提了工资 怎么处理
老师,请问签票业务账务处理怎么做?
你好,老师,请问电子口岸报关单可以在哪里下载成excel表格形式的数据吗?
进项税额转出最终会入到成本吗?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月还要更正?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?
老师 我们无票成本有10万, 去年利润有五万 ,我们的高新企业费用有1万,要怎么算汇算要交多少税