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6月份的增值税发票已经入账,报税的时候也认证了,但是7余份发现对方把公司名称开错了,就把错误的发票退回去了,又开了正确的,那7月份怎样红冲进项税额,做正确的分录呢?

2023-08-10 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-10 10:53

借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数

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快账用户6209 追问 2023-08-10 10:56

我是6月份入的固定资产,有2千多万,还牵扯卡片账,能不能直接红冲增值税,怎样做分录

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快账用户6209 追问 2023-08-10 10:58

这个分录是6月做账的

这个分录是6月做账的
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齐红老师 解答 2023-08-10 10:59

借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-增值税进项转出 

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快账用户6209 追问 2023-08-10 11:01

金额就写负数对吗

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齐红老师 解答 2023-08-10 11:05

他们都是正数的哈

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快账用户6209 追问 2023-08-10 11:09

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-08-10 11:11

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023-08-10
同学您好,借:库存商品/原材料/在建工程/管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出), 借:应交税费-进项税 贷:库存商品/原材料/在建工程/管理费用
2024-01-13
借管理费用 进项 贷应付帐款 去年做的这个吗
2021-05-31
你好,可以的没问题。把原来原来的发票复印一下
2023-07-07
同学你好 直接进项转出就行了
2021-07-05
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