同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师请问下,企业过渡补助申请怎么做账务处理,
老师,请问并购账务处理怎么做?
老师,公司支付电信sdwan业务,sdwan转签项目7—12月,账务处理怎么做,没有专票
请问一下老师,收到扩岗补助怎么做账务处理,还有像养生护理行业的成本要怎么接转,怎么做账务处理
老师,请问融资租赁售后回租业务的账务处理怎么做
老师好,请问2024年度暂估金额比实际发票金额大,年度汇算清缴是,这部分调增填列在哪里?
老师好:咨询下 有了解房地产集团有限公司资金使用模式吗?比如一个集团公司,下设投资、置业、开发等,资金流一般内部可以互相拆借,利息?开发商与下面项目公司等等。基本的入门知识,哪里有,或是可以简单介绍下吗?
我们是供货给超市的,我们帮厂家代垫陈列费给客户,我们以商品形式付给超市的,怎么做分录?厂家给我们的也是以货抵这个陈列费
找代理公司给把工商年检报了,给对方提供哪些信息资料
老师,我两份人工费的合同,完成了一份费用的支付,另一份没有支付,但是对方给我开具了两份合同的合计金额的普票,我想把这张发票分开,两次进费用,怎么去做账,做分录啊?
郭老师,企业资金周转率怎么算
贵州的个体户一年内发票开超500万元请问需要补多少钱啊?
老师 请问 4月份没有销售收入 就不用结转销售成本了吧?那我这里的营业成本怎么有个负数啊?我是不是哪里做错了 我没有结转销售成本 但是我有结转产成品成本。这个月没有销项发票,也没有进项发票。我不知道我这个账做的对不对,您能帮我看看吗
老师您好,我们之前是小规模纳税人,去年没有业务,一直0报税,上个季度开了70000多的劳务增值税发票,已报税。但是公司一直没有记账。这个月改成一般纳税人了,我想问一下我们这种情况,接下来如果开始记账,保税,需要怎么操作。
进项税额转出最终为什么会进入到成本?
您好,1. 出票人签发时:借:应付账款 贷:应付票据 到期兑付时:借:应付票据 贷:银行存款 2. 收款人收到票据时:借:应收票据 贷:应收账款 到期收款或贴现时:借:银行存款 财务费用(贴现利息) 贷:应收票据 3. 银行承兑汇票缴纳保证金时: 借:其他货币资金—保证金 贷:银行存款 4. 票据贴现带追索权贴现 借:银行存款 财务费用 贷:短期借款 5. 票据拒付出票人转逾期贷款 借:应付票据 贷:短期借款 收款人转应收账款 借:应收账款 贷:应收票据