您好,借:管理费用等-劳务费 贷:银行存款 还没支付,我们也不入当期成本费用,那就先不做分录,发票先放着,因为贷方是 往来科目,借方就得是成本费用,借贷都是往来科目,没有意义
我有份合同是2021年签的,到期是2025年,支付费用10万,对方也已经开了10万的发票,想咨询一下,这个费用需要分摊吗还是一次性确认了?
老师,我这签了两份合同人工费用,我已支付一份合同的金额了,但是对方给开具的普票是这这份两份合同的合计金额,这个我还怎么做账啊?
老师,我两份人工费的合同,完成了一份费用的支付,另一份没有支付,但是对方给我开具了两份合同的合计金额的普票,我想把这张发票分开,两次进费用,怎么去做账,做分录啊?
老师,一个公司跟我们打官司,律师代理费他先付给律师事务所了,所以这律师费的发票也是开到他公司去了,现在官司结束了,法院判决这律师费由我们来承担,我们要把这律师费又付给起诉我们的这个公司,但我们款付了,又取不到发票怎么办
法人转入对公投资款,缴纳印花税,是在实缴后15日内申报印花税并实缴吗?
有老师能帮解决问题吗
请问老师企业未分配利润和累计未弥补亏损有勾稽关系吗?
外账24年对公借了一笔2万,内账没有把对公单独弄出来,没有做短期借款,利息也是做了营业外支出,只做了出纳给的现金,那么这个月出纳把本金和利息都返了内账我都做营业外支出吗?
我问一下,公司借出去的钱,是给关联方公司的,是不收利息的借款,这有什么风险吗,一定要收利息吗?
请问老师,如果我想结转主营业务成本50万,毛利率是25%,对应的开票收入就是66万,是吗?
个人独资企业可以直接从对公账户转到法人名下吗,用交个人所得税吗
你好老师,请问如果收到上一年多交的增值税和附加税退税,要怎么做账务处理呢
老师,我们跟A合作,每月付给他们提点,3月份的收益因为金额没有确定,当时就没有做账,直到5月份才敲定金额,那我是不是把这个费用做到5月份?
老师,那发票,什么时候作为凭证附件和凭证放一起啊?
您好,咱付款或入成本费用时
也就是,我已经支付那笔费,正常做费用凭证,后面附已支付这笔费用的合同,发票和银行回单,是吗?
您好,是的,是这么理解的哦
那下个月我在支付第二笔费用时,还是用这张发票作为凭证依据吗?
您好,我们第2张发票还在抽屉里嘛,又没付款
我就是一张两个合同总金额的发票啊,我下载了两份
哦哦,那得换分录,假如发票200,本次80,下次120 借:管理费用-劳务费 80 预付账款 120 贷:其他应付款 200 借:其他应付款 80 贷:银行 80 下次付款 借:管理费用-劳务费 120 贷:预付账款 120 借:其他应付款 120 代:银行 120
老师,那一个分录,可以合并一个分录吗?
借,管理80 预付120 贷,其他应付款120 银行存款80,这样可以吗?
您好,可以,但这样分开写比较清楚,发票和付款是分开的分录