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老师,我两份人工费的合同,完成了一份费用的支付,另一份没有支付,但是对方给我开具了两份合同的合计金额的普票,我想把这张发票分开,两次进费用,怎么去做账,做分录啊?

2025-05-21 06:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-21 06:18

您好,借:管理费用等-劳务费 贷:银行存款 还没支付,我们也不入当期成本费用,那就先不做分录,发票先放着,因为贷方是 往来科目,借方就得是成本费用,借贷都是往来科目,没有意义

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快账用户1022 追问 2025-05-21 06:23

老师,那发票,什么时候作为凭证附件和凭证放一起啊?

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齐红老师 解答 2025-05-21 06:27

您好,咱付款或入成本费用时

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快账用户1022 追问 2025-05-21 06:37

也就是,我已经支付那笔费,正常做费用凭证,后面附已支付这笔费用的合同,发票和银行回单,是吗?

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齐红老师 解答 2025-05-21 06:38

您好,是的,是这么理解的哦

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快账用户1022 追问 2025-05-21 06:48

那下个月我在支付第二笔费用时,还是用这张发票作为凭证依据吗?

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齐红老师 解答 2025-05-21 06:51

您好,我们第2张发票还在抽屉里嘛,又没付款

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快账用户1022 追问 2025-05-21 06:56

我就是一张两个合同总金额的发票啊,我下载了两份

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齐红老师 解答 2025-05-21 06:58

哦哦,那得换分录,假如发票200,本次80,下次120 借:管理费用-劳务费  80  预付账款    120    贷:其他应付款   200 借:其他应付款   80    贷:银行  80 下次付款 借:管理费用-劳务费   120  贷:预付账款  120 借:其他应付款   120  代:银行  120

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快账用户1022 追问 2025-05-21 07:12

老师,那一个分录,可以合并一个分录吗?

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快账用户1022 追问 2025-05-21 07:13

借,管理80 预付120 贷,其他应付款120 银行存款80,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2025-05-21 07:14

您好,可以,但这样分开写比较清楚,发票和付款是分开的分录

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您好,借:管理费用等-劳务费 贷:银行存款 还没支付,我们也不入当期成本费用,那就先不做分录,发票先放着,因为贷方是 往来科目,借方就得是成本费用,借贷都是往来科目,没有意义
2025-05-21
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-05-20
你好   可以的。 可以一起开票的。   
2021-03-09
您好!是的,按照服务年限来分摊费用,把4月份的费用冲减一部分就可以了
2021-10-14
您好,是的,您红字冲回多计提的分录即可。
2020-07-08
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