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购入材料,发票已认证,下月发票冲红了。这笔分录怎么做账务处理。

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2025-05-21 12:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-21 12:44

同学,你好 本月认证 借:应交税费-应交增值税-进  13 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣 13 下个月红冲 借:工程施工 -100 应交税费-应交增值税-进  -13 贷:应付账款 -113

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你好!对方已认证的话,需要对方开红字发票信息表,你们开红字发票,然后不跨年的话,原分录做红字就可以
2021-06-28
同学,对方已认证,让购买方提交红字信息单,销售方开具红字 发票
2022-11-09
借原材料、应交税费、待认证贷银行存款。
2022-06-21
你好,五月份借原材料,预付账款进项贷应付账款。
2021-06-09
借预付账款 贷原材料 应交税费应交增值税进项转出。
2022-03-29
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