借原材料、应交税费、待认证贷银行存款。

#提问#老师,上个月我原材料漏入库了,但发票已经认证抵扣了,那么本月我该如何做分录,这笔进项税需要怎么处理?
那个原材料已经购进啦,但是那张发票这个月就是不用抵扣,那张发票是先做账了,还是到抵扣的那个月在做账啊
老师,问下,收到发票100万,里面12月份10万是当月到的材料,其他材料未到,发票先收到了,1月份往后的原材料直接在这个开票100万里面抵减,怎么做账
采购原材料时,运费怎么做会计分录?是必须 和材料价做到一张记账凭证上?进项税这个月不想抵扣如何操作?谢谢老师。
老师,原材料进项发票,发票已经到我手里面了,但是发票必须下个月抵扣认证,原材料必须这个月先入账,这个分录怎么处理?
老师好,请问门诊需要缴纳印花税吗?需要根据什么缴纳呢?
迷你版维护弗一次多少钱
新到一家公司做财务,公司的营业执照也没下来,现在在跟实操学做帐,请问我需要购买财税系统吗,后期申报企业所得税,或者增值税,直接从财务系统导出,是不是更快捷
2024年7月1日以后开公司5年之内实缴,假如注册资本是100万,股东实缴了50万,已交印花税,还没到5年公司又要注消,公司承担多少责任 ,我上的是录播课,这块没听懂
问下,现在跟着之前的课程学筹建期的会计凭证,这是要同步做帐在送的软件里吗?
老师,建筑企业开具不征税发票,还是需要缴纳2%增值税嘛
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
总分公司性质,目前公司业务都在分公司,总公司不产生业务,但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表,目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的,增值税报表没有办理汇总手续,那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
老师,如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗,如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗?
老师,这笔货款还没有支付的
贷银行 改成贷应付帐款
老师,还有一个暂估入库,是原材料这个月先验收入库,但是发票下个月到,分录:借:原材料 贷:应付账款~暂估,我的这种情况适合这种分录吗
可以的,可以这么做的。
老师,如果用第二种分录做,我的进项税没有暂估做进来,没事吗
没有关系的,又不抵扣你这个月。
用第二种分录做的话,入账金额是不含税金额对吗
对的是的,是这么做的。
谢谢老师
老师,用第二种分录,我发票有3张三个不同的供应商,第一种贷方分录是:贷:应付账款~暂估,第二种贷方分录:贷:应付账款~暂估(A公司)/(B公司)/(C公司),是用第一种分录还是第二种分录贷方?
你选择就可以的,建议是选择第一种
老师,你叫我选择第一种,是这个对吗:贷:应付账款~暂估
借原材料、应交税费、待认证贷应付帐款
了解了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,这两笔业务发生是同一个供应商,上月收到进项发票,价税合计:5199元。当月银行支付货款5200(多付了1元),这月收到一张进项发票,价税合计:6500,当月银行支付6499(少付1元)~因为上月多付1元,所以这月少付1元,这两次业务分录分别怎么做
借预付账款1 原材料 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 这个月借原材料 应交税费、应交增值税进项 贷预付账款 银行存款