借原材料、应交税费、待认证贷银行存款。
#提问#老师,上个月我原材料漏入库了,但发票已经认证抵扣了,那么本月我该如何做分录,这笔进项税需要怎么处理?
那个原材料已经购进啦,但是那张发票这个月就是不用抵扣,那张发票是先做账了,还是到抵扣的那个月在做账啊
老师,问下,收到发票100万,里面12月份10万是当月到的材料,其他材料未到,发票先收到了,1月份往后的原材料直接在这个开票100万里面抵减,怎么做账
采购原材料时,运费怎么做会计分录?是必须 和材料价做到一张记账凭证上?进项税这个月不想抵扣如何操作?谢谢老师。
老师,原材料进项发票,发票已经到我手里面了,但是发票必须下个月抵扣认证,原材料必须这个月先入账,这个分录怎么处理?
和个人签约款打给个人名下个体工商户发票应该谁来开
我们是装修公司,有客户在银行申请的装修贷款,银行给我们公司的法人打电话核实问客户是不是在我们公司有装修,把装修款打到我们公司了?银行回访核实时打的我电话了,银行问我是法人吗,知道这个事吗?我说知道!然后银行就说好那已经和法人核实过了!我们老板故意留的我电话,实际上我只是会计,不是公司法人,那客户这个装修贷还不上了,我以后会有连带责任吗
库存商品是设置二级科目还是设置辅助核算?
请问哪些科目需要设置辅助核算的?
老师,上面这个是我自己写的,如果有25%的税,请问分子还要不要再乘个(1-25%)
主要从事打包邮寄 这个是属于收派服务吗 增值税是否可以简易计税3%呢
怎么查公司需要给员工报销多少钱?应该是欠法人多少钱的意思
老师,汽车4S店,A公司调车销售给B公司,下个月B公司又把这几台车销售给A公司,这样可以吗
老师,你好,12月份筹建期实收资本收到了200万元,1️⃣月份没有实收资本发生额,填试算平衡表要不要把12月份实收资本挪到1月份试算平衡表的期末余额里面?
员工借款挂其他应付款超过一年不还,会有什么税务上的风险?
老师,这笔货款还没有支付的
贷银行 改成贷应付帐款
老师,还有一个暂估入库,是原材料这个月先验收入库,但是发票下个月到,分录:借:原材料 贷:应付账款~暂估,我的这种情况适合这种分录吗
可以的,可以这么做的。
老师,如果用第二种分录做,我的进项税没有暂估做进来,没事吗
没有关系的,又不抵扣你这个月。
用第二种分录做的话,入账金额是不含税金额对吗
对的是的,是这么做的。
谢谢老师
老师,用第二种分录,我发票有3张三个不同的供应商,第一种贷方分录是:贷:应付账款~暂估,第二种贷方分录:贷:应付账款~暂估(A公司)/(B公司)/(C公司),是用第一种分录还是第二种分录贷方?
你选择就可以的,建议是选择第一种
老师,你叫我选择第一种,是这个对吗:贷:应付账款~暂估
借原材料、应交税费、待认证贷应付帐款
了解了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,这两笔业务发生是同一个供应商,上月收到进项发票,价税合计:5199元。当月银行支付货款5200(多付了1元),这月收到一张进项发票,价税合计:6500,当月银行支付6499(少付1元)~因为上月多付1元,所以这月少付1元,这两次业务分录分别怎么做
借预付账款1 原材料 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 这个月借原材料 应交税费、应交增值税进项 贷预付账款 银行存款