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老师,原材料进项发票,发票已经到我手里面了,但是发票必须下个月抵扣认证,原材料必须这个月先入账,这个分录怎么处理?

2022-06-21 17:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-21 17:42

借原材料、应交税费、待认证贷银行存款。

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快账用户1770 追问 2022-06-21 17:46

老师,这笔货款还没有支付的

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齐红老师 解答 2022-06-21 17:52

贷银行 改成贷应付帐款

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快账用户1770 追问 2022-06-21 17:55

老师,还有一个暂估入库,是原材料这个月先验收入库,但是发票下个月到,分录:借:原材料 贷:应付账款~暂估,我的这种情况适合这种分录吗

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齐红老师 解答 2022-06-21 17:59

可以的,可以这么做的。

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快账用户1770 追问 2022-06-21 18:01

老师,如果用第二种分录做,我的进项税没有暂估做进来,没事吗

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齐红老师 解答 2022-06-21 18:02

没有关系的,又不抵扣你这个月。

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快账用户1770 追问 2022-06-21 18:03

用第二种分录做的话,入账金额是不含税金额对吗

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齐红老师 解答 2022-06-21 18:04

对的是的,是这么做的。

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快账用户1770 追问 2022-06-21 18:05

谢谢老师

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快账用户1770 追问 2022-06-21 18:08

老师,用第二种分录,我发票有3张三个不同的供应商,第一种贷方分录是:贷:应付账款~暂估,第二种贷方分录:贷:应付账款~暂估(A公司)/(B公司)/(C公司),是用第一种分录还是第二种分录贷方?

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齐红老师 解答 2022-06-21 18:10

你选择就可以的,建议是选择第一种

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快账用户1770 追问 2022-06-21 18:14

老师,你叫我选择第一种,是这个对吗:贷:应付账款~暂估

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齐红老师 解答 2022-06-21 18:15

借原材料、应交税费、待认证贷应付帐款

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快账用户1770 追问 2022-06-21 18:15

了解了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-06-21 18:15

不用客气,工作愉快。

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快账用户1770 追问 2022-06-21 18:36

老师,这两笔业务发生是同一个供应商,上月收到进项发票,价税合计:5199元。当月银行支付货款5200(多付了1元),这月收到一张进项发票,价税合计:6500,当月银行支付6499(少付1元)~因为上月多付1元,所以这月少付1元,这两次业务分录分别怎么做

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齐红老师 解答 2022-06-21 18:46

借预付账款1 原材料 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 这个月借原材料 应交税费、应交增值税进项 贷预付账款 银行存款

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借原材料、应交税费、待认证贷银行存款。
2022-06-21
您好, 是的,用下应付账款-暂估好点
2023-08-13
你好,借原材料,应交税费待认证,贷银行存款。
2022-08-11
学员你好,分录如下 借:原材料-1 借:应付账款1.13 贷:应交税费-增值税-进项税额转出0.13
2023-01-15
这种情况下,一般不建议将运费发票直接计入“管理费用 - 运费”。 按照会计准则和会计核算的一贯性原则,如果这批原材料后续会陆续收到发票并入库,运费通常应按照合理的方法在已入库的原材料和未入库的原材料之间进行分配。 当月只到了一小部分原材料发票时,可以先将运费在已入库的这部分原材料和未入库的原材料之间进行暂估分配。已入库的部分所分配的运费可以先计入原材料成本,未入库部分所分配的运费可以先挂账等待后续原材料入库时再计入成本。 例如,采购一批原材料,运费总共 1000 元,已入库的原材料价值 3000 元,未入库的原材料价值 7000 元。那么暂估分配时,已入库原材料应分摊的运费为 300 元(1000×3000÷(3000 %2B 7000)),未入库原材料应分摊的运费为 700 元。 已入库原材料分摊的运费账务处理为: 借:原材料 300 贷:应付账款 - 暂估运费 300 如果将运费直接计入管理费用,会导致原材料成本核算不准确,影响企业的成本分析和财务报表的真实性。 所以,建议按照合理的方法进行分配,而不是直接计入管理费用。
2024-07-09
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