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老师,原材料进项发票,发票已经到我手里面了,但是发票必须下个月抵扣认证,原材料必须这个月先入账,这个分录怎么处理?

2022-06-21 17:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-21 17:42

借原材料、应交税费、待认证贷银行存款。

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快账用户1770 追问 2022-06-21 17:46

老师,这笔货款还没有支付的

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齐红老师 解答 2022-06-21 17:52

贷银行 改成贷应付帐款

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快账用户1770 追问 2022-06-21 17:55

老师,还有一个暂估入库,是原材料这个月先验收入库,但是发票下个月到,分录:借:原材料 贷:应付账款~暂估,我的这种情况适合这种分录吗

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齐红老师 解答 2022-06-21 17:59

可以的,可以这么做的。

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快账用户1770 追问 2022-06-21 18:01

老师,如果用第二种分录做,我的进项税没有暂估做进来,没事吗

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齐红老师 解答 2022-06-21 18:02

没有关系的,又不抵扣你这个月。

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快账用户1770 追问 2022-06-21 18:03

用第二种分录做的话,入账金额是不含税金额对吗

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齐红老师 解答 2022-06-21 18:04

对的是的,是这么做的。

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快账用户1770 追问 2022-06-21 18:05

谢谢老师

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快账用户1770 追问 2022-06-21 18:08

老师,用第二种分录,我发票有3张三个不同的供应商,第一种贷方分录是:贷:应付账款~暂估,第二种贷方分录:贷:应付账款~暂估(A公司)/(B公司)/(C公司),是用第一种分录还是第二种分录贷方?

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齐红老师 解答 2022-06-21 18:10

你选择就可以的,建议是选择第一种

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快账用户1770 追问 2022-06-21 18:14

老师,你叫我选择第一种,是这个对吗:贷:应付账款~暂估

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齐红老师 解答 2022-06-21 18:15

借原材料、应交税费、待认证贷应付帐款

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快账用户1770 追问 2022-06-21 18:15

了解了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-06-21 18:15

不用客气,工作愉快。

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快账用户1770 追问 2022-06-21 18:36

老师,这两笔业务发生是同一个供应商,上月收到进项发票,价税合计:5199元。当月银行支付货款5200(多付了1元),这月收到一张进项发票,价税合计:6500,当月银行支付6499(少付1元)~因为上月多付1元,所以这月少付1元,这两次业务分录分别怎么做

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齐红老师 解答 2022-06-21 18:46

借预付账款1 原材料 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 这个月借原材料 应交税费、应交增值税进项 贷预付账款 银行存款

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借原材料、应交税费、待认证贷银行存款。
2022-06-21
您好 请问发票已经认证抵扣了 没有入账对么
2020-12-07
您好, 是的,用下应付账款-暂估好点
2023-08-13
你好,采购原材料时,运费,借:原材料,贷:银行存款等科目 是和材料价做到一张记账凭证上。 进项税这个月不想抵扣,可以先不认证发票就是了 
2021-02-25
这个先做账,借原材料,应交税费-待认证进项税额,贷应付账款,
2020-12-22
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