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老师您好,有个问题请教下您。 公司支付25.5-26.4月的房租,未收到发票,借:预付账款-*公司 贷银行存款。后面每个月计提时:借管理费用,贷预付账款-*公司。 请问等收到发票后分录要怎么做啊?

2025-05-21 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-21 12:51

您好,收到发票可以把发票放在 这个分录后面,就不用做分录了 借:预付账款-*公司 贷银行存款 隔的时间比较长,不方便去找以前的凭证,我们把就上面分录红冲,再按发票做分录,一负一正分录 如果是专票,一定要做2个分录的,

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快账用户5304 追问 2025-05-21 12:56

银行存款不能红冲啊,没有凭证

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齐红老师 解答 2025-05-21 12:57

您好,不用担心,这是红冲分录,银行一负一正,根本不影响嘛

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您好,如果是普票,收到发票不用做分录,发票放在支付时那个凭证后面
2025-05-21
您好,收到发票可以把发票放在 这个分录后面,就不用做分录了 借:预付账款-*公司 贷银行存款 隔的时间比较长,不方便去找以前的凭证,我们把就上面分录红冲,再按发票做分录,一负一正分录 如果是专票,一定要做2个分录的,
2025-05-21
你好,你可以直接贴到最后一个月。只要有发票就行。之前的可以不改。
2025-05-21
您好,分录做个正再做个负,纯为了把发票放在分录里 借:预付账款*公司 (负)贷:银行存款(负) 借:预付账款*公司 贷:银行存款
2025-05-21
你好!你已经计入管理费用了,收到发票直接贴进去就好了
2023-08-22
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