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老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?

2023-10-17 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-17 17:05

你好,你的思路是可行的,只是要注意摊销的金额,不要摊多了

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相关问题讨论
你好,你的思路是可行的,只是要注意摊销的金额,不要摊多了
2023-10-17
你好,可以的,可以这么做的。
2021-12-22
您好,若简单处理就是将发票附在付款凭证后。
2020-09-14
银行三月份收到发票,这个管理费用是几个月的?l
2023-04-10
你好! 借:预付账款 240 贷:银行存款 240 每月按月摊时 借:管理费用 40 贷:预付账款 40 最后取得发票时 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:管理费用 最后一步进项税贷方为管理费用。
2022-02-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

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