您好,这些都摊销完了么12,把已摊销的金额10红冲 借:管理费用——租金 -10 贷:预付账款 -10 借:管理费用——租金 10 预付账款 2 贷:预付账款 12 下月 借:管理费用——租金 1 贷:预付账款 1
问一下,预付半年的房租,未收到发票时做账:借:预付账款-房租贷:银行存款 每月摊销:借:管理费用 贷:预付账款-房租 那发票回来怎么做账?
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的发票,我的分录2月是借:预付账款,贷:银行存款,三月收到发票:借:管理费用-租赁费,应交增值税-进项税额,贷:预付账款,摊销:借:管理费用-租赁费,贷:预付账款
请问老师,当付一年房租时,计入到长期待摊费用和预付账款了(分录为借:预付账款;贷:银行存款),现在已超过一年了,后面续租但没有交房租,我每月记的借:管理费;贷:预付账款。可以吗?
老师,付房租后再摊销房租,如果 借:预付账款 贷:银行存款 然后来票时按月摊销 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款,但如果这样预付账款就摊销完了才能平,可以用长期待摊费用过度下吗
专利的减费请求从专利局网站提交,请问,网址是什么
老师,注会战略中的分销和营销有什么区别?
个体工商户的经营个税是属于工商户交的还是经营者交的
工业新建设企业,一般纳税人,未决算,暂时也没有任何生产。现在将采购国内一种产品,直接卖给日本,税务上怎么做?
企业24年9月做账补缴21年税款,有一笔税收滞纳金,计入以前年度损益了,当年企业亏损,企业所得税年度汇算清缴后,这个滞纳金的凭证要修改,在24年末将计入以前年度损益调整的滞纳金改计为营业外支出,补缴税款的事不变不改,就改滞纳金这个数,所得税汇算清缴需要更正申报,具体要改哪里?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
还没有摊销完,就摊了3个月
谢谢老师,明白了
哦哦,好 的,祝您工作顺利,生活顺心