对方已经申请了红字发票信息单吧
我司有几张进项税专票,已经认证抵扣了。但是现在需要冲红。 我想问的是,冲红之后,对方重新给我们开普票回来。那我之前这几张专票进项税计提了10%的加计抵扣,现在冲红了,我这部分的加计抵扣需要做什么处理吗?
老师好,请问:2019年我公司收到的增值税专用发票,已认证抵扣。对方说因品名开错,让我们申请冲红后,现在重新开了正确的发票和以前的负数发票,这笔业务如何处理?
老师,我给客户开的发票税号错了,然后客户拍照给我让我红冲重新开具。我已经红冲开具了正确的,但是之前开错的发票联和抵扣联我让客户寄给我,可是客户说找不到了,这个该怎么办?
上年开的发票税号有错,对方一直没有抵扣今年退回,今年三月开红字发票,然后重新开正确税号,之前开的发票已经入账了,现在怎么入账
供应商去年给我开的专票我已经抵扣进项了,现在发现开错了,对方开了红字确认单给我确认,然后他又重开了,我到时候申报的时候该咋整呀?又要重新认证对方新开的专票吗?然后开了红字的申报的时候会进项转出吗?
老师你好,我想问一下企税汇算清缴,关于A105080表的长期待摊费用,“租入固定资产的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才计提他的摊销额,我需要填到资产原值吗?2024年企税汇算清缴这个“长期待摊费用”要全额纳税调增吗?
职工餐费福利费通过应付职工薪酬核酸需要申报个税么
老师,我们公司在23年九月份还有一笔成本没有结转,现在25年五月份了,应该如何操作呀
公司企业贷款需要财务签字吗?
老师,财务软件的出库金额和销售发票金额有几十块差异,差异是因为系统当时的多单位,没有自动生成,没核对直接审核,请老师指点操作处理
公司是做面料纺织加工的,有自己买别人的布过来加工、也有帮别人加工,帮别人加工的收入是主营业务收入还是其他业务
335原则的优惠政策,到什么时间截止啊
免冠色还要开发票吗?
利润结转是每月结转一次还是一年结转一次呢
老板想企业贷款,变更法人后企业贷款,变更法人需要什么流程吗?
是的,申请了我这边也确认了