补做劳务费 借管理费用、劳务费、 贷、银行存款 需要有发票才可以抵扣所得税
老师您好,我们公司工资做账是实际支付时一起计提发放做进去,现在做三月份账要按照权责发生制计提三月份工资,这样1-3月就计提了四个月工资,可以将一月份计提发放的12月份工资冲销掉吗
老师,公司三四月份多计提多发了工资700,五月份员工退回来了,那么这次退款怎么做分录呢?五月份是正常计提还是要减去三四月份多计提的呢?
一员工工资是8000,我们公司是这样的,2月工资三月发,3月初就报个人所得税,相当于先报2月所属期个税再发2月工资,因为企业账上没钱,发不了工资,有一个员工2月份工资8000,3月不发他工资,但是三月初按照8000给他报个人所得税。等四月份账上有钱了,一起把三四月工资发他。那么他工资是2月底计提还是3月底计提呀 三月只报个人所得税不发工资的分录和四月发扣完个人所得税的三四月工资分录怎么写呢
老师好,我公司三月份计提工资20000,四月份发3月份工资多发了3人工资6000,了解了一下后说是这几人是3月找的临时工,那么我四月份该怎么处理这笔业务
老师,这个异常咋回事?咋处理
老师,请问小企业会计准则是不是不用报送现金流量表。会计准则的企业必须报送现金流量表吗?
老师,承兑账号和银行账号是一个吗
老师,你好,请问其他公司开给我公司的发票,我公司未做账,还需要交印花税吗
你好老师,24年汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表,A105050工资薪金支出,帐载金额,实际发生额,分别填那个数啊,奖金需要填进去吗?
平时视同销售需要做账嘛?怎么申报增值税,汇算清缴的时候数据填哪里
老师,支付员工报销是填写在经营活动产生的现金流量中支付给职工以及为职工支付的现金中嘛
老师:您好!个体工商户(主营业务是设计),去年第四季度开了两张合计7.4万的设计费用专票给甲方,这两张专票的增值税及附加税已于今年一月份缴纳。甲方一直没有付款也没勾选抵扣这两张专票。现在甲方说这两张发票已经跨年,要求冲红,重新开具,只开具5.4万的专票。想问一下老师,现在还可以冲红去年开具的这两张专票吗?冲红后,已经缴纳的增值税如何处理?
转让专利,转让收入200w,要全额交税吗?有啥税收优惠政策
现在e窗通查公司的变更记录,怎么看
我们是物业公司,人员不固定,我四月可以作为工资补提工资,再发放,做两笔分录?
你好,临时工的,你们做工资? 你当地社保要求不严格的可以。