您好
借:应付账款
贷:库存商品
老师,我们卖酒,之卖给一个客户1万的酒,然后我们要了那个客户的鞋1万。后来就用酒顶账了,我账务该怎么处理呢,该计收入的计收入,计费用的计费用吧,
单位采购了原材料,然后转手发给美国的客户,这个相当于美国客户委托我们采购的,我们不赚取差价,付款,来发票,收款时怎么做账
老师好,我们是餐饮业,客户买酒的时候买的时候168一瓶,给了我们168,然后我们最终给了他拿货价118,返他50元,这个怎么做分录呢?
老师,由于价格折让原因。我司以购买方开了一张红字信息表给供应商,供应商开出红票给我们后,再把金额打到我们公账上。这个怎么做分录入账?
老师:我们给客户维修屋顶材料被大风刮走了些,客户的房屋有保险并申请赔付2万多元,客户又把这2万多转我们公司账上,我该怎么做账?
办理贴现业务凭证会计分录
老师,你好,我们是建筑行业,总包通过农民工监管账户给我们付款400万,其中100万是真实的农民工工资,剩余300万是工程款,但是也通过农民工监管账户给我们付款。我们应该怎么做账?
老师,请问报企业所得税年报的时候社保是报在工资薪金里面吗?
现在报年报,财务报表上得工资发放金额和个税申报表上得金额不一样有影响吗?
你好老师,固定资产折旧额用什么方法分推到各种产品
您好老师我想问下工商年报里社保人数那个是按照12月份最后社保人数申报还是按照从1月份开始,叠加上每个月发生的增员人数,不扣除减员人数呢
新入职一家公司,税负率多少是问之前的老会计交接吗?
24年的房产税还没交,现在报税缴纳算是逾期吗
发票增额,需要提供房租合同及发票,但是发票开到2024年8月止,2024.9月到2025.5月是开始和其他单位合租,合租单位不给我们开发票怎么办
老师你好我们公司有一辆货车23年8月入帐的,在23年汇算清缴的时候,当时计提了一年的折旧,这个车的原价是5万,计提折旧6250元,但是在24年5月的时候通过二手车市场低价1000元卖出去了,当时申报增值税的时候是以一般计税方式申报到开具其他发票了,但是这个账务处理怎样做呢?