记账 不应全记固定资产,应按评估价值或合理比例分摊:土地入 “无形资产 —— 土地使用权”;房产入 “固定资产 —— 房屋及建筑物” ;设备入 “固定资产 —— 机器设备” 。 汇算清缴 按分摊后金额填固定资产明细表对应项目,包括账载金额、折旧等,依据会计和税法规定计算。 更正 建议更正,冲回原分录,按正确方式入账,确保财务准确,规避风险。
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
老师好 请教个问题,还是我昨天问老师的问题,我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货,让做无票收入,开出去去,基础工作刚做完,分析起来觉着无法做帐务处理,老师我是这样想的,第一笔分录是 借库存商品,600万,贷固定资产600万,可是做无票收入时应该怎样做分录呢?视同我卖出去,可是我没这个业务,只做无票收入,对应科目计入到哪里啊?说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉,可是不知怎样处理了,本来就没有这些车了,又要走下存货,再开票开出去,这情况不知通过什么分录走平,贷方走销售和税金,对应科目计入到哪里呀老师,谢谢老师帮忙指点一下
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
老师,我公司是村集体企业,我公司运营的便民市场正在建设中,市场建设总体承包给了一个总承包公司,建筑施工有搭建钢结构大棚,出租摊位,有门脸房,上上个月预收了租金200万,这个月交付使用摊位30个,门脸房50间,期间我公司给工程承包公司预付了工程款300万,那这个月我就要确认30个摊位和50间门脸房的收入,(我公司是一般纳税人公司)有收入了就要开进来发票,才能抵扣增值税,抵企业所得税,那老师,市场还在建设中,没有都完工呢,我让总承包公司给我公司开进来工程款的专项发票,需要对方给我在发票备注哪些完工的门脸房和摊位,或者其他的吗,只有完工了,才能计入固定资产,才能计提累计折旧,才能转入成本 请问,老师,便民市场这些业务涉及到哪些科目,怎么入账,入账流程告诉我一下,谢谢老师
老师您好,我有两个问题 ①公司是物流运输公司,卖掉大货车后有无票收入,然后我做固定资产清理,申报当期增值税时,我在未开票收入那一栏填入了收入金额,但是,我在想一个问题:就是到季度末申报所得税时,账上的收入和申报增值税时的收入金额就不对等(因为这笔无票收入),这样正常吗? ②我在计提季度企业所得税时,是不是应该以增值税申报时的收入(也就是包含这笔无票收入)的总计金额这样去算利润总额求得的所得税金额,而不是用做账软件的报表中的利润总额去算所得税额?请问是这样吗?(备注:我解释一下,因为卖旧货车,贷方固定资产清理时,产生收入没有计入”收入“相关科目,而是计入”固定资产清理“科目,因此导致做账软件上面的报表利润总额和增值税申报时包含无票收入的收入金额不等。)
老师,我们公司是小企业准则,报表上的未分配利润是负数,合作社在工商年报中的“盈余总额”我是按资产负债表中的未分配利润填写(未分配利润是负数),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按0填写是吗?老师,我这样填写对吗?
老师,我们公司是小企业准则,报表上的未分配利润是负数,合作社在工商年报中的“盈余总额”我是按资产负债表中的未分配利润填写(未分配利润是负数),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按0填写是吗?
老师,我们公司是小企业准则,报表上的未分配利润是负数,请问合作社在工商年报中的可分配盈余和剩余盈余分配总额是按报表上的哪个数填写?
老师,合作社在工商年报中的可分配盈余和剩余盈余分配总额是按报表上的哪个数填写?
老师,我公司去年欠员工工资,员工工资已入成本,个税也没交,今年汇算清缴前工资都发放完成后才申报了个税,请问这部分个税归属期是2024还是2025
端午节发放员工红包,算福利费对吗,那这个款统一发放在人事,由人事领现金签字发放各个员工,这个红包是否要在当月工资上申报个税
第1季度财务季报,和3月份利润表的关系???季报的本期额是3月的本年累计额?
老师,合作社在工商年报中的盈余总额是按报表上的哪个数填写?
老师,请问企业所得税年报,营业外支出是交的滞纳金是填在企业成本支出明细表中吗?滞纳金需要调增吗?
你好 老师我想问下汇算清缴工资薪金账载金额和实际金额如果填一样的有没有什么风险 因为实际未发放那么多
我是今年3月份他们开了票冲减的凭证,那我要2024年要冲啊?
同学你好 这个可以的
那我2024年还需要调整凭证吗?那我汇算清缴2024年的固定资产咋报
需要的,直接冲减哦
直接冲减到哪去?那我25年冲减的呢
什么时候开红字发票就在红字发票的所属月份红冲
开啥红字发票,2024年我是买别人公司的拍卖的东西,这个是当时拍卖当时一次性付的钱,2025年3月份对方才评估完开发票
之前没有入账固定资产吗
之前就是一次性全入了固定资产,没分,这个怎么冲减,冲到哪里去呢,25年开了发票已经冲减了
发票给你开了好几个固定资产吗
是的,土地、房产、固定资产、苗木等都开了发票
那你分开计入固定资产就可以了 之前的红冲了,然后重新做