中午好亲,有劳务发票,不需要调增的。
公司收到一张个人在税局代开的服务费发票,按合同约定,此笔费用由我司代扣代缴个人所得税,且个人所得税也应由我方承担,请问分录如何处理?代缴的个税是否以税单作为费用科目的凭证附件入账?所得税汇算清缴时此笔代缴个税是否要做汇算调增?
我们项目完工,喊别人代开发票。代开发票产生的税费由我公司承担,这部分税费,我们可以直接做账,所得税汇算清缴时税前扣除吗
老师,21年管理费用计提没有发票,22年5月汇算清缴要调增这部分费用,请问22年还需要做会计分录吗?还是直接在所得税汇算清缴表上调增?
合同约定房租税费公司承担,请问这部分税费怎么做账?汇算清缴时要做调增吗?
个人给公司代开的劳务发票,公司代扣代缴了个人所得税,但实际上这部分税款,是公司承担的,怎么做账务处理?
支付劳务费, 借:相关成本费用 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税
税费个人不承担,公司承担,20%,这个该怎么做???
个税是代扣代缴,没办法直接承担。也就说个人不想交个税,那就保证税后劳务收入不变,申报个税时劳务收入提高,保证减掉个税后,不影响个人收入
这种情况下还有1.多的增值税和附加税,也是同理吗???这个算好麻烦啊
如果农民工就挣了20000元,最终就要到手20000,咱们代扣代缴个税,在承担1.多增值税,该怎么算最终劳务费是多少呢???我想把增值税几百元做成营业外支出,可以吗,这样我不用算劳务费
是的,就是计算很麻烦,得往前推,凑那个数据。本来就是该个人承担的税费,干嘛公司承担啊
我们单位每年劳务费就最少得100万,一年中得有几百人干活,连增值税和个税一起算,我都不会算了,个税好像也不是固定20是吧??
老板不差钱,为取票,个人承担就不给干活了
对不是固定20,最高40。那您就往前推吧,保证个人到手的钱不少就是了
个税好算,还有增值税附加税,太麻烦
这就无形之中增大了工作量