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老师您好,我接手一家食品加工个体户,录入期初是按照前会计科目余额表录入的,应交税费这一块是按照他的科目余额表明细录的呀,那我怎么录完之后是11710.83呢,我应该怎么调整呀

老师您好,我接手一家食品加工个体户,录入期初是按照前会计科目余额表录入的,应交税费这一块是按照他的科目余额表明细录的呀,那我怎么录完之后是11710.83呢,我应该怎么调整呀
2025-05-22 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-22 13:46

你好总账根据明细账加减了应该是

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快账用户5898 追问 2025-05-22 13:57

老师应交税费,我就把应交增值税和附加税给填上了数就对了,我按照科目余额表都录入完成了,数也都对上了,为什么显示不平呢

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齐红老师 解答 2025-05-22 13:57

多的数据你有没有检查看看差多少

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快账用户5898 追问 2025-05-22 13:58

显示资产少呢

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快账用户5898 追问 2025-05-22 13:58

差了12,200多块钱

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齐红老师 解答 2025-05-22 13:59

那不好说,你把未分配利润减少这个数字

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快账用户5898 追问 2025-05-22 14:01

老师你太聪明了,未分配利润在借方,我给登记成贷方了,你太聪明了,太厉害了

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齐红老师 解答 2025-05-22 14:02

从这里调平就可以啦

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你好按照交接的录入就可以的。如果不一致需要逐一核对
2022-10-21
你好,如果你期初录入了有数据那就是有的。如果有结余或者计提应交税费是有可能有余额的
2021-04-01
你好 不知具体情况啊 一般期初不对 是有可能是借贷方的问题 你看下本年利润和未分配利润 要是亏损 是贷方负数
2021-06-13
您好,不需要按实录的,收购的公司,原来的科目全部转平,贷方记录付出的银行存款,差额计入资本公积
2022-01-17
你好这个是可以直接调下面这个,这个这个做应收负数就可以
2021-05-28
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