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老师您好,请问录入期初后,试算不平衡怎么办,我是这个月建帐的,因为之前的账很多都不对,我根据3月的科目余额表录入的,其中两个应付账款是错的,我没录进去,还有一些应收的也没有录,是什么原因导致试算不平衡,怎么调

2025-04-17 22:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-18 03:26

老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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齐红老师 解答 2025-04-18 07:51

错误的得改成正确的录入进去,或者先按错误的录入,然后再做分录调整成正确的

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快账用户5129 追问 2025-04-18 07:52

错误的在哪里改成正确的录入?

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齐红老师 解答 2025-04-18 07:55

建账成功之后在账套里

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快账用户5129 追问 2025-04-18 08:36

这样啊,还有就是股权百分百转让给我们老板后,要不要从新建帐?

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齐红老师 解答 2025-04-18 08:38

需要的 让他们给你们科目余额表就可以

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快账用户5129 追问 2025-04-18 08:40

但是那个科目余额表固定资产,和应收应付这些往来不对呀,固定资产要不要减少,还是按科目余额表照抄下来不改动?

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齐红老师 解答 2025-04-18 08:41

这个不能随便改 因为要和税局的一致

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快账用户5129 追问 2025-04-18 09:00

如果不改的话,那建帐有什么作用哦

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齐红老师 解答 2025-04-18 09:01

你建账之后可以做分录调整 不能随便改期初数

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快账用户5129 追问 2025-04-18 09:04

之前的帐套我都有,那我接着她的帐做下去,后面错了在用分录调整可以吗?建帐也是跟之前一样的数据,我接着她的帐做下去可以吧?

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齐红老师 解答 2025-04-18 09:08

嗯 就是要这样做的

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快账用户5129 追问 2025-04-18 09:45

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-18 09:49

满意请给五星好评,谢谢

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2025-04-18
你好; 你看看是不是有负数金额; 重分类了 ;所以造成不一致的
2023-08-10
同学你好,你上传一下原图。数字看不清楚
2022-10-19
您好,根据上一月的科目余额表应收账款数据录入 的操作是正确的啊,应收各客户的借方和贷方余额有没有分开啊
2023-05-31
 你好     没有 试算平衡 ; 所以你录入的金额不对。  你不可能只有银行存款的。 其他的  栏次也得录入去  
2021-06-23
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