导出去年利润表,直接在利润表上加上费用,汇算表按调整后的利润表填写
去年个税少计提了四百多,可以在今年直接做费用不?如果做以前年度损益调整还要调损益,汇算清缴也要调整?
今年发现去年多计提了一笔费用,那今年所得税汇算需要调增吗?今年需要做以前年度损益调整会计分录吗?
2022年少提了费用,补提在在2023年一季度了,做的以前年度损益调整,那汇算清缴时,报表还要调增吗
2022年多计提了费用,2023年4月做了以前年度损益调整,现在2023年5月做2022年汇算清缴,汇算清缴需要调增吗?还有一笔应做成本的,做了费用,也在2023年4月份做了以前年度损益调整。请问这笔费用汇算清缴怎么调?如果要调,2022年12月财务报表要调吗
我们今年补缴了以前年度的印花税,做了以前年度损益调整,那么这个费用影响了去年的利润,那么,我明年汇算清缴怎么这个费用不是今年的,怎么提现这笔费用呢?
老师,应交税费,应交个人所得税是登三栏明细账吗?
老师,金蝶行政事业版中途建账(之前手工账已计提过折旧),对于固定资产除了期初录入是否还需卡片录入?
老师银行转账未转成功又退回需要做账务处理吗
老师咨询一个业务,我们充电桩收入,客户充1000元,送100元,送100元应该进什么费用呢
老师你好!我们是一家手机零售店,涉及国补,应该开全价发票,开全价票就是国补那部分也缴纳增值税啦!这个应该怎么开票,怎么做账务处理
分公司要单独建立账套吗,有没有什么文件规定
老师,请问工厂装修的费用是计入现金流量表的第8行还是第5行?
老师,第一季度弥补亏损完,还用做什么分录吗?我没做分录,现在看5月份的利润表,是不是不准确呢
老师,请问什么情况下做完个人所得税的汇算清缴
接到一个茶叶合作社,去年一年开票收入230万,全部都是开的自产自销的发票,收到的成本发票只有五万多一点,有没有哪位实操经验丰富的老师帮忙支支招,这个要怎么处理?老板又不想交税
现在报的是2024年的,是导出24年的还是23年的呀?
现在报的是2024年的,是导出24年的。
直接加在24年的吗?那亏损所属年份不是不对了吗
是的,直接加在24年,因为是通过以前年度损益调整处理的
那如果想调在23年呢,要怎么处理呢
更正申报23年利润表与23年度企业所得税汇算表缴表
是不是一些以前年度金额小点的收入跟费用做错的,可以直接入当年的费用跟收入呀
是,以前年度金额小点的收入跟费用做错的,可以直接入当年的费用跟收入。
5万之内算小吗?比例大概是怎样的?
参考金额在1万元以内