你需要纳税调整的。借应付账款等待以前年度损益调整。

老师好,一般纳税人,房产土地,出租给个人,从租交的房产土地税,还用给个人开发票吗
公立医院收到捐赠的净值为0的资产,(资产捐赠方购买原值15000元,提折旧15000元,净值为0)资产继续使用,接受捐赠方入资产的金额咋过确认
老师,某员工发了4000元不考虑社保的情况下,交了120元的个税,实际到手是3880元,当月已做计提借:管理费用 4000 贷:应付职工薪酬 4000;发放的时候分录应该怎么写呢?
老师,你好,我公司前段时间被税务稽查,下了处决书,要求补交之前年份的增值税和附加税,同时有相应的滞纳金,还有罚款,现在已经缴款完成了,我账务处理应该怎么正确处理,税务要求不能计入今年的损益,要求调整以前年度损益
老师全年一次性奖金怎么计算个税
老师好 国际税收的问题 我想问这句话的意思:明确缔约国一方企业在缔约国另一方的营业活动只有在构成常设机构前提下,缔约国另一方才能征税,并且只能就归属于常设机构的利润征税。 1.两国政府之间必须要签税收协定,不签的话,就双方你也征我也征。是吗? 2.比如甲国的A居民企业到乙国赚钱,两国签了税收协定,在这前提下,如果判定A有设常设机构在乙国,那乙国就可以对该机构的营业利润征税;要是判定没有设,那即便A有在乙国地盘上赚了营业利润了也没法对这部分所得征税,是吗? 3.这句话只是对营业利润来说的吧,不是对其他比如特许权使用费,租金股息等来说的吧?这些其他所得该征还是得征,一般按10%来预提,对吧?
电商行业的,如果商品售价50元,平台补贴20,客户实付30,优惠部分怎么开票了
智能交通技术营业部可以开劳务发票?
法人不在,股东可以吗
老师,我们有三个公司合并到其中一家,是把两个被合并公司科目余额直接增加到合并公司还是怎么处理
意思是做22年汇算清缴需要纳税调整,然后23年的账里面还要做会计分录,那这一笔影响以后做23年的汇算清缴吗
汇算清缴之前,把这笔多记的红冲了,就不影响了。
做22年的汇算清缴需不需要调整这笔?
调整的分录是做到23年的账里了,那是不影响23年的汇算?
在年报之前,咱们做完这笔分录,然后汇算清缴,就不用调整。
不用调整哪一年的汇算清缴
22年年报之前调整的,然后你再做22年汇算清缴的时候就不用调整了。
比如今年2月份做了以前年度损益调整分录,5月份做22年汇算清缴就不用调整了是吧?那明年做23年汇算清缴还用调整吗?
你好 是的不用调整了 对地 22年 不调整