你好,你能截图来看下吗,你这个是结转成本的分录吗
老师,请问小企业会计准则去年多暂估了成本,今年把去年的那笔分录红冲借:主营业务成本红字,贷:库存商品红字,再做一笔正确的结转成本分录借:主营业务成本,贷:库存商品,但是未分配利润这一笔分录该怎么做啊
结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 倒是库存商品原来借方,结转就成贷方就慢慢减少了 那这个主营业务成本月末怎么处理呢
请教老师,上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后,冲账分录:借:应付账款 贷:库存商品 借:库存商品 贷:应付账款 冲成成本结转:借:库存商品 贷:主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 可以这样做分录吗?
你好,请问退货回来借应收红字 贷收入红字 那成本是借库存商品贷生产成本 还是主营成本?
请问下 做账 暂估借 库存商品 5000 贷应付账款-暂估 5000然后第二笔分录做的是库存商品结转成本 借 主营业务成本5000贷库存商品 5000。红冲的时候怎么红冲啊
老师,进项的票没给开出来呢,先开销项专票,得交税吧,下个月进项开出来能退吗
合同负责和预付账款感觉不懂理解,这两个都是资产吗?
一个合同可以开两个发票嘛?
个体户需要做哪些,只要报工商年报就可以了吧
老师:麻烦你看看要怎么处理了
老师,我公司是做进出口的,会有外汇进来,然后这个外汇跟银行那边有一个互换,就是固定利率换浮动利率吧,会有一个收益,这个收益要交6个点的增值税吗?
个体户注销,按季度申报。是不是得季度申报报完了才能注销
顶账回来的房子变现以后,亏损的部分计入营业外支出有没有问题,汇算清缴用不用调整
销售货物,赠送包装物怎么分录?
老师,在金蝶kis版本的资产负债表里,1-3月的报表原来没有预付账款的项目,4月份有了,我怎么增加这个项目?
卖废品出库
你好,这个分录不对了。金额写反了,应该写正数
做废品出库,做其他出库单,自动生成凭证,手改一下可以吧
你好,可以的。估计是系统设置的不对。
把这个凭证改正数,结了帐库存商品余额是负数
你好,那你应该看看这个废料的明细,看库里面有没有这个废料。是当时根本就没有废料,还是废料没有入账入库